Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 20:27, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является рассмотрение организации синтетического и аналитического учёта источников собственных средств предприятия.
Задачи курсовой работы:
Раскрыть понятие, состав, цель и задачи учёта источников собственных средств предприятия
Рассмотреть нормативно – правовые акты по учёту источников собственных средств предприятия
Охарактеризовать особенности учёта уставного фонда унитарного предприятия, акционерного общества и простого товарищества
Охарактеризовать особенности учёта собственных акций (долей)
Охарактеризовать особенности учёта резервного фонда предприятия
Охарактеризовать особенности учёта добавочного фонда предприятия
Охарактеризовать особенности учёта нераспределённой прибыли предприятия
Охарактеризовать особенности учёта целевого финансирования
Раскрыть проблемы и пути их решения учёта уставного, резервного и добавочного фондов предприятия, вопросы учёта использования чистой прибыли предприятия
Расшифровка произведённых в отчётном году расходов
Наименование показателей | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Текущие расходы - всего | 100 | |
В том числе: | 101 | |
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
Безвозмездная передача - всего | 110 | |
В том числе: | 111 | |
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
Иностранная помощь - всего | 120 | |
В том числе: | 121 | |
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
Представительские и иные аналогичные цели и мероприятия – всего | 130 | |
В том числе: | 131 | |
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 |
Руководитель
_____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ________________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«__» ________________ 20__ г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма
1 по
ОКУД |
0502070 | ||||||
Дата
(год, месяц, число) |
|||||||
Организация | по ОКЮЛП | ||||||
Учетный номер плательщика | УНП | | |||||
Вид деятельности | по ОКЭД | ||||||
Организационно-правовая норма | по ОКОПФ | ||||||
Орган управления | по СООУ | ||||||
Единицы измерения | по ОКЕИ | ||||||
Адрес | |||||||
Контрольная сумма | |||||||
Дата утверждения | |||||||
Дата отправки | |||||||
Дата принятия | |||||||
АКТИВ | Код строки |
На начало года |
На
конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Основные средства |
|||||||
первоначальная стоимость | 101 | ||||||
амортизация | 102 | ||||||
остаточная стоимость | 110 | ||||||
Нематериальные активы |
|||||||
первоначальная стоимость | 111 | ||||||
амортизация | 112 | ||||||
остаточная стоимость | 120 | ||||||
Доходные вложения в материальные ценности | |||||||
первоначальная стоимость | 121 | ||||||
амортизация | 122 | ||||||
остаточная стоимость | 130 | ||||||
Вложения во внеоборотные активы | 140 | ||||||
В том числе: незавершенное строительство | 141 | ||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | ||||||
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||||
Запасы
и затраты |
210 | ||||||
В том числе: |
|||||||
сырье, материалы и другие активы | 211 | ||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||
затраты в незавершенном
производстве и полуфабрикаты |
213 | ||||||
расходы на реализацию | 214 | ||||||
готовая продукция и товары для реализации | 215 | ||||||
товары отгруженные |
216 | ||||||
выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | ||||||
расходы будущих периодов | 218 | ||||||
прочие запасы и затраты | 219 | ||||||
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | 220 | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||||
В том числе: |
|||||||
покупателей и заказчиков | 231 | ||||||
прочая дебиторская задолженность | 232 | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||||||
В том числе: | |||||||
покупателей и заказчиков | 241 | ||||||
поставщиков и подрядчиков | 242 | ||||||
по налогам и сборам | 243 | ||||||
по расчетам с персоналом | 244 | ||||||
разных дебиторов | 245 | ||||||
прочая дебиторская задолженность | 249 | ||||||
Расчеты с учредителями |
250 | ||||||
В том числе: | |||||||
по вкладам в уставный фонд | 251 | ||||||
прочие | 252 | ||||||
Денежные средства | 260 | ||||||
В том числе: | |||||||
денежные средства на депозитных счетах | 261 | ||||||
Финансовые вложения |
270 | ||||||
Прочие оборотные активы | 280 | ||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||||||
БАЛАНС
(190+290) |
300 | ||||||
ПАССИВ | Код строки |
На начало года |
На
конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный фонд | 410 | ||||||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | ||||||
Резервный фонд | 420 | ||||||
В том числе: | |||||||
резервы, созданные в соответствии с законодательством | 421 | ||||||
резервы, созданные в соответствии с учредительными документами | 422 | ||||||
Добавочный фонд |
430 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | ||||||
Нераспределенная (неиспользованная)
прибыль (непокрытый убыток) |
450 | ||||||
Целевое финансирование |
460 | ||||||
Доходы будущих периодов | 470 | ||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | ||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | ||||||
Кредиторская |
620 | ||||||
В том числе: | |||||||
перед поставщиками и подрядчиками | 621 | ||||||
перед
покупателями и заказчиками |
622 | ||||||
по
расчетам с персоналом по |
623 | ||||||
по
прочим расчетам с персоналом |
624 | ||||||
по
налогам и сборам |
625 | ||||||
по
социальному страхованию и |
626 | ||||||
по лизинговым платежам | 627 | ||||||
перед
прочими кредиторами |
628 | ||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | ||||||
В том числе: | |||||||
по
выплате доходов, дивидендов |
631 | ||||||
прочая
задолженность |
632 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 640 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 650 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 690 | ||||||
БАЛАНС
(490+590+690) |
700 | ||||||
Из
строки 620:
долгосрочная кредиторская |
701 |
||||||
краткосрочная кредиторская задолженность | 702 | ||||||
АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ЗА БАЛАНСОМ |
Код строки |
На начало года |
На
конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | 001 | ||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | ||||||
Материалы, принятые в переработку | 003 | ||||||
Товары, принятые на комиссию | 004 | ||||||
Оборудование, принятое для монтажа | 005 | ||||||
Бланки строгой отчетности | 006 | ||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 007 | ||||||
Обеспечения обязательств
и платежей полученные |
008 | ||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | ||||||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | ||||||
Основные средства,
сданные в аренду (лизинг) |
011 | ||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | ||||||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | ||||||
Потеря стоимости основных средств | 014 |
Руководитель _________________
(подпись)
Главный бухгалтер ______________
(подпись)
"__" ________________ 20__ г.