Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 13:42, курсовая работа
Цель проекта – повышение звездности гостиницы с 2* до 3*.
Актуальность – предстоящая Олимпиада требует строительства новых средств размещения, а также улучшения старых. Из-за своего удачного месторасположения гостиница «Черноморье» может добиться увеличения прибыли и повышения уровня обслуживания.
Глава I. Резюме проекта. 3
II.Описание предприятия и состояния рынка 4
Глава III. План маркетинга. 19
3.1. Стратегическое планирование 19
3.2 Программа маркетинга. 21
3.2.1. Планирование продукта (услуги). 21
3.2.2. Планирование цены 21
3.2.3. Планирование продаж 23
3.2.4. Планирование продвижения. 24
Глава IV. Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье». 26
Глава V. План производства. 33
5.1. Расчёт потребности в основных фондах гостиницы «Черноморье» 33
5.2. Расчет потребности в оборотных средствах гостиница «Черноморье». 33
5.3. Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница «Черноморье» 35
5.4. Расчет потребности в нематериальных активах 35
5.5. Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы «Черноморье» 36
5.6. Калькулирование себестоимости единицы услуг отдельных предприятий туризма. Амортизация производственных фондов предприятия. 36
5.7. Расчёт амортизации нематериальных активов гостиницы «Черноморье» 37
5.8. Расчёт производственной программы гостиницы «Черноморье» 38
5.9. Схема производственного процесса гостиницы «Черноморье» 39
Глава VI. Финансовый план реализации проекта 40
6.1 Необходимый объем капитальных вложений. 40
6.2 Предполагаемые источники финансирования гостиницы Черноморье. 40
6.3 Расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье 41
6.4 Структура формирования доходов гостиницы Черноморье 41
6.5 Формирование расходов (себестоимость) гостиницы Черноморье. 42
6.6 Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы Черноморье (пример). 42
6.7 Расчёт NPV проекта 43
6.8. Расчёт IRR проекта реконструкции гостиницы Черноморье. 44
Заключение. 46
Таблица 5.9
Схема производственного процесса
Наименование операций | Продолжительность операций (мин) |
Гостиница | |
Прием и размещение гостя | 5 |
Уборка одного номера | 35 |
Кафе | |
Прием заказа | 3 |
Приготовление 1 чашки чая или кофе | 3 |
Приготовление горячих блюд | 20 |
Приготовление десертов | 15 |
Подача холодных закусок, других готовых блюд | 5 |
Оформление и выдача заказа | 7 |
Таблица 6.1
Расчёт суммы необходимых капиталовложений гостиницы Черноморье (пример)
№
п/п |
Необходимые
капвложения |
Едини
цы измерения |
Всего |
Затраты по годам | |||||
1-й; | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й … | 10-й | ||||
1 |
Расчёт потребности
в основных фондах
гостиницы |
Тыс.
руб. |
52302,5 | 52302,5 | |||||
2 |
Капитальный ремонт, реконструкция, прокладка коммуникаций, монтаж оборудования | 5879 | |||||||
3 |
Расчет потребности в нематериальных активах | 125 | 125 | ||||||
4 |
Расчет потребности в оборотных |
2520,775 | 2520,775 | ||||||
5
|
Рекламная кампания | 160,159 | |||||||
Общие капвложения |
60987,43 |
Таблица 6.2
Расчёт источников финансирования
1 |
Источники финансирования | Единицы |
Всего |
Финансирование по годам | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1
2 3 4 5 |
Инвестиции
Акционеры Кредит Собственные средства Реинвестиции Итого |
тыс. руб.
|
10000 51000 0 61000 |
10000 51000 0 61000 |
Таблица 6.3
Расчёт расходов по кредиту
Показатель | ед. изм. | Всего | 1–й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год. |
Взятый
кредит
|
Тыс. руб. | 8000 | |||||
Сумма основного долга кредита | 8000 | 8000 | 6400 | 4800 | 3200 | 1600 | |
Проценты по кредиту | 2880 | 960 | 768 | 576 | 384 | 192 | |
Погашение основной суммы долга по кредиту | 8000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Таблица 6.4
Структура формирования доходов.
№ п/п |
Центры прибыли |
Единицы
изм. |
Всего |
Поступления по годам | |||||||||
1-й
|
2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | ||||
1 | Продажа номеров | Тыс.
руб. |
361678 | 20609,9 | 23083,096 | 25853 | 28955,43 | 32430 | 36321,7 | 40680,3 | 45562 | 51029,44 | 57153 |
2 |
Доход от дополнительных услуг | 54252,4 | 3091,5 | 3462,5 | 3878 | 4343,4 | 4864,6 | 5448,35 | 6102,15 | 6834,4 | 7654,5 | 8573 | |
3 |
Доход от кафе |
55216 | 3146,5 | 3524 | 3946,8 | 4420,5 | 4951 | 5545 | 6210,5 | 6955,8 | 7790,5 | 8725,4 | |
4 |
Выручка без НДС |
491921 | 26847,9 | 30069 | 33677,8 | 37719,3 | 42245,6 | 47315 | 52992,9 | 59352,2 | 66474,4 | 74451,4 |
Предполагается, что реконструированные 51 номера (91мест) будут заняты 36,5% времени, средняя стоимость койко-места составит 1700 руб. без учета НДС, тогда плата за номера в 1-й год эксплуатации после реконструкции составит: 91*1700*365*36,5%/100% = 20609907,5
В дальнейшем с учетом инфляции цена будет возрастать на 12 % в год. Доход от дополнительных услуг составит 15% от дохода продажи номеров, цены на дополнительные услуги будут расти на 12% в год. Доход от кафе = 310×3,5×29×100×12= 55216 тыс. руб.
Таблица 6.5
Расчёт общей себестоимости
№
п/п |
Статьи
себестоимости |
Единицы
измерения |
Всего |
Затраты по годам | |||||||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ||||
1 | Материальные затраты | Тыс. руб.
|
205354,6 | 12885,6 | 14174 | 15591 | 17150 | 18865 | 20751 | 22827 | 25109 | 27620 | 30382 |
2 | Амортизация основных производственных фондов и нематериальных активов | 19643 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 | 1964,3 | |
3 | Зарплата персонала | 47048 | 2952 | 3247 | 3572 | 3929 | 4322 | 4754 | 5230 | 5753 | 6328 | 6961 | |
4 | Начисление на заработную плату- ЕСН | 12232,7 | 767,5 | 844 | 929 | 1021,5 | 1123,7 | 1236 | 1360 | 1496 | 1645 | 1810 | |
5 | Выплата процентов по кредиту | 2880 | 960 | 768 | 576 | 384 | 192 | ||||||
6 |
Себестоимость | 287158 | 19529,4 | 20997,3 | 22632 | 24448,8 | 26467 | 28705 | 31381,3 | 34332,3 | 37557,3 | 41117,3 |
Таблица 6.6
Формирование и распределение прибыли.
Показатель | Всего
тыс.руб. |
Величина
показателей по годам
тыс. руб. | |||||||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | ||
Выручка (доход) от реализации услуг гостиницы | 471146,4 | 26847,9 | 30069 | 33677,8 | 37719,3 | 42245,6 | 47315 | 52992,9 | 59352,2 | 66474,4 | 74451,4 |
себестоимость услуг | 287158 | 19529,4 | 20997,3 | 22632 | 24448,8 | 26467 | 28705 | 31381,3 | 34332,3 | 37557,3 | 41117,3 |
прибыль от продаж | 183978 | 7318 | 9072 | 11045,8 | 13270,5 | 15778,6 | 18610 | 21611,6 | 25019,9 | 28917 | 33334 |
Результат от внереализационных, операционных и прочих расходов и доходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль до налогообложения | 183978 | 7318 | 9072 | 11045,8 | 13270,5 | 15778,6 | 18610 | 21611,6 | 25019,9 | 28917 | 33334 |
Налог на прибыль | 44153 | 1756 | 2177 | 2651 | 3185 | 3787 | 4466,4 | 5186 | 6004,7 | 6940 | 8000 |
чистая прибыль | 139825 | 5562 | 6895 | 8394,8 | 10085,5 | 11991,6 | 14143,6 | 16425,6 | 19015 | 21977 | 25337 |
покрытие кредита | 8000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реинвестирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы учредителей от проекта (дивиденды) | 3962 | 5295 | 6794,8 | 8485,5 | 10391,6 | 14143,6 | 16425,6 | 19015 | 21977 | 25337 |
Информация о работе Статистика проведения мероприятий в Краснодарском крае выездного типа