Порядок формирования промежуточной бухгалтерской отчетности организации

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2012 в 09:59, курсовая работа

Описание работы

Цель написания курсовой работы - раскрыть особенности отражения информации в бухгалтерской промежуточной (финансовой) отчетности предприятия на примере ПО «Лесная Поляна», используемой в дальнейшем для повышения эффективности его деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) раскрыть сущность и назначение информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) определить требования, предъявляемые к информации в бухгалтерской отчетности;
3) изучить содержание и способы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4) изучить требования к составлению промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно МСФО.
5) порядок составления промежуточной бухгалтерской отчетности на примере ПО «Лесная Поляна»;
6) выводы и предложения.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава I
1. Понятие, состав и принципы составления промежуточной бухгалтерской отчетности…………………………………………………………………….…...5
1.1. Особенности формирования промежуточной бухгалтерской отчетности………………………………………………………………………...10

1.2. Требования к составлению промежуточной бухгалтерской отчетности согласно МСФО………………………………………………..…16

2. Порядок составления промежуточной отчетности (на примере ПО «Лесная Поляна»)………………………………………………………………………….21
Заключение ………………………………………………………………………40
Список использованной литературы…………………………………………...45
II Практическая часть……………………………………………………………47

Работа содержит 1 файл

бух.фин.отчетность.doc

— 4.09 Мб (Скачать)

 

 

Счет 90-3 "Налог  на добавленную стоимость"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

Сальдо на 01.12.2011г.

1 395 885

   

53

241 261

74в

1 637 146

Оборот

241 261

Оборот

1 637 146

Сальдо на 01.01.2012г.

0

   
       

Счет 90-5 "Общехозяйственные  расходы"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

Сальдо на 01.12.2011г.

633 190

   

51

132 206 

74г

765 396

Оборот

132 206 

Оборот

765 396

Сальдо на 01.01.2012г.

0

   

Счет 90-6 "Коммерческие расходы"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

Сальдо на 01.12.2011г.

181 400

   

57

51 630

74д

233 030

Оборот

51 630

Оборот

233 030

Сальдо на 01.01.2012г.

0

   
 

Счет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

Сальдо на 01.12.2011г.

869 108

   

58

259 529 

74а

10 732 400

74б

6 968 191 

   

74в

1 637 146 

   

74г

765 396 

   

74д

233 030 

   

Оборот

9 863 292 

Оборот

10 732 400

Сальдо на 01.01.2012г.

0

   

 

Счет 91-1 "Прочие доходы"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

   

Сальдо на 01.12.2011г.

250 760

   

12 300

   

59 200

   

12г

90 000

   

13а

12 000

   

21

600

75а

427 015

59а

2 155

Оборот

427 015

Оборот

176 255

   

Сальдо на 01.01.2012г.

0

 

Счет 91-2 "Прочие расходы"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

Сальдо на 01.12.2010г.

174 118

   

1 000

75б

385 100

2 342

   

820

   

46 000

   

9 030

   

12в

75 000

   

13б

2 500

   

15

3 720

   

32б

7 500

   

42

38 400

   

59б

328

   

61

15 360

   

63

8 982

   

Оборот

210 982

Оборот

385 100

Сальдо на 01.01.2011г.

0

   

 

Счет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

Сальдо на 01.12.2011г.

76 642

   

75б

385 100

64

34 727

   

75а

427 015

Оборот

385 100

Оборот

461 742

Сальдо на 01.01.2012г.

0

   

 

 

Счет 99 "Прибыли  и убытки"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

   

Сальдо на 01.12.2011г.

699 647

64

34 727

58

259 529

65

44 960

   

66

3 320

   

73

876 169

   

Оборот

959 176

Оборот

259 529

   

Сальдо на 01.01.20012г.

0


 

 

                            Счет 001 "Арендованные основные  средства"

Дебет

Кредит

№ операции

Сумма, руб.

№ операции

Сумма, руб.

Сальдо на 01.12.2011г.

94 800

 

0

   

11

94 800

Оборот

0

Оборот

94 800

   

Сальдо на 01.01.20012г.

0


 

 

 

 

 

Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 г.

(в руб.)

Номер счёта

Начальное сальдо

Обороты

Конечное сальдо

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1

4 871 974 

 

418 640

402 000 

4 888 614

 

2

 

2 945 184 

154 000

75 250 

 

2 866 434 

4

162 000 

 

336 000

498 000

 

5

 

27 015 

0

2 190 

 

29 205 

8

   

553 640

553 640 

   

9

100 320 

 

9 700

14 800 

95 220

 

10

1 450 000 

 

172 750

297 900 

1 324 850

 

15

   

159 600

159 600 

   

16

87 000 

 

4 000

14 895 

76 105

 

19

   

80 868

80 868 

   

20

48 234 

 

1 304 583

1 290 974 

61 843

 

23

   

171 690

171 690 

   

25

   

497 916

497 916 

   

26

   

132 206

132 206 

   

28

   

2 280

2 280 

   

40

   

1 285 094

1 285 094 

   

43

696 813 

 

1 243 000

854 880 

1 084 933

 

44

   

51 630

51 630 

   

50

10 730 

 

718 960

718 960 

10 730

 

50-3

   

20 100

20 100 

   

51

690 461 

 

2 098 360

2 548 167 

240 654

 

58-1-1

   

75 000

75 000 

   

58-1-2

140 000 

 

0

2 500 

137 500 

 

60-1

 

921 230 

781 101

787 239 

 

927 368 

62-1

383 370 

 

1 581 600

679 215 

1 285 755

 

62-2

 

236 700 

0

 

236 700 

66

 

753 870 

328 400

1 161 600 

 

1 587 070 

68

 

109 716 

210 684

402 739 

 

301 771 

69

 

122 325 

139 865

262 808 

 

245 268 

70

 

447 870 

783 560

757 000 

 

421 310 

71

5 540 

 

10 400

11 160 

4 780

 

73

128 000 

 

20 100

20 100 

128 000

 

76.1

216 000 

 

163 355

282 255 

97 100

 

76.2

 

1 022 286 

487 665

211 009 

 

745 630 

77

 

21 600 

12 740

5 300 

 

14 160 

80

 

600 000 

0

 

600 000 

82

 

90 000 

0

 

90 000 

83

 

469 598 

0

 

469 598 

84

 

523 401 

0

876 169 

 

1 399 570 

90-1

 

9 150 800 

10 732 400

1 581 600 

 

90-2

6 071 217 

 

896 974

6 968 191 

0

 

90-3

1 395 885 

 

241 261

1 637 146 

0

 

90-5

633 190 

 

132 206

765 396 

0

 

90-6

181 400 

 

51 630

233 030 

0

 

90-9

869 108 

 

9 863 292

10 732 400 

0

 

91-1

 

250 760 

427 015

176 255 

 

91-2

174 118 

 

210 982

385 100 

 

91-9

76 642 

 

385 100

461 742 

0

 

99

 

699 647 

959 176

259 529 

 

Итого:

18 392 002 

18 392 002 

37 909 523

37 909 523 

9 934 084

9 934 084 


 

 

  Оборотно-сальдовая ведомость за январь-декабрь 2011 г.

(в руб.)

 

Номер счёта

Начальное сальдо

Обороты

Конечное сальдо

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

01

4 393 944 

-

1 373 640

878 970

4 871 974

-

02

-

2 556 084

475 000

864 100

-

2 945 184

04

102 000 

-

60 000

-

162 000

-

05

-

12 000

-

15 015

-

27 015

08

-

-

1 015 000

1 015 000

-

-

09

18 000 

-

97 320

15 000

100 320

-

10

885 000 

-

2 100 070

1 535 070

1 450 000

-

15

-

-

2 150 170

2 150 170

-

-

16

126 000 

-

121 000

160 000

87 000

-

19

-

-

648 934

648 934

-

-

20

90 864 

-

6 570 710

6 613 340

48 234

-

23

-

-

390 000

390 000

-

-

25

-

-

2 108 995

2 108 995

-

-

26

-

-

633 190

633 190

-

-

28

-

-

26 150

26 150

-

-

40

-

-

6 587 190

6 587 190

-

-

43

180 840 

-

7 141 873

6 625 900

696 813

-

44

-

-

181 400

181 400

-

-

50

8 580 

-

3 310 189

3 308 039

10 730

-

51

813 524 

-

11 374 590

11 497 653

690 461

-

58-1-2

-

-

140 000

-

140 000

-

60-1

-

543 480

4 750 463

5 128 213

-

921 230

62-1

332 400 

-

9 150 800

9 099 830

383 370

-

62-2

-

-

2 823 877

3 060 577

-

236 700

66

-

444 000

980 340

1 290 210

-

753 870

68

-

226 934

2 243 456

2 126 238

-

109 716

69

-

111 360

1 229 095

1 240 060

-

122 325

70

-

407 760

3 511 490

3 551 600

-

447 870

71

7 440 

-

131 600

133 500

5 540

-

73

-

-

128 000

-

128 000

-

76-1

216 000 

-

781 060

781 060

216 000

-

76-2

-

1 011 360

884 496

895 422

-

1 022 286

77

-

9 840

10 600

22 360

-

21 600

80

-

600 000

-

-

-

600 000

82

-

90 000

-

-

-

90 000

83

-

469 598

-

-

-

469 598

84

-

692 176

920 951

752 176

-

523 401

91-1

-

-

 

9 150 800

-

9 150 800

90-2

-

-

6 071 217

-

6 071 217

-

90-3

-

-

1 395 885

-

1 395 885

-

90-5

-

-

633 190

-

633 190

-

90-6

-

-

181 400

-

181 400

-

90-9

-

-

869 108

-

869 108

-

91-1

-

-

-

250 760

-

250 760

91-2

-

-

174 118

-

174 118

-

91-9

-

-

76 642

-

76 642

-

99

-

-

246 103

945 750

-

699 647

Итого:

7 174 592 

7 174 592

83 280 672

83 280 672

18 392 002

18 392 002


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к приказу Минфина  России

от 02.07.2010 N 66н (в редакции

приказа Минфина России

от 05.10.2011 N 124н)

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

31 декабря

20

11

г.

 
 

Коды

 

Форма по ОКУД

0710001

 

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

                        ООО «Эталон»

по ОКПО

54613312

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН

7701717975

Вид экономической деятельности

 

по

ОКВЭД

37.17

Организационно-правовая форма / форма собственности

   

65

16

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)

по ОКЕИ

384(385)

 

Местонахождение (адрес)

103045, г.Москва, Октябрьский проспект,103045, г.Москва, Октябрьский

проспект, 37.

 

 

Пояснения1)

Наименование показателя2)

Код

На

31 декабря

 

На 31 декабря

На 31декабря

20

11

г.3)

20

10

г.4)

20

09

г.5)

     
 

АКТИВ

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1110

469

90

70

Нематериальные активы

 

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

 

Основные средства

1130

2022

1838

2010

 

Доходные вложения в материальные ценности

1140

-

-

-

 

Финансовые вложения

1150

138

-

-

 

Отложенные налоговые  активы

1160

95

18

27

 

Прочие внеоборотные активы

1170

-

-

-

 

Итого по разделу I

1100

2724

1946

2107

 

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы 

1210

2548

1283

1450

 

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

-

154

 

Дебиторская задолженность 

1230

1516

556

1410

 

Финансовые вложения

1240

-

-

-

 

Денежные средства

1250

251

822

587

 

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

 

Итого по разделу II

1200

4315

2661

3601

 

БАЛАНС

1600

7039

4607

5708

Информация о работе Порядок формирования промежуточной бухгалтерской отчетности организации