Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 18:04, курсовая работа
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг является важным инструментом в системе управления затратами. Он позволяет изучить тенденции изменения ее уровня, установить отклонение фактических затрат от нормативных и их причины, выявить резервы снижения себестоимости продукции и выработать мероприятия по их освоению.
Снижение себестоимости продукции имеет большое значение для предприятия, так как является одним из решающих источников увеличения накоплений для целей расширения производства и повышения благосостояния персонала.
Введение………………………………………………………………………..….3
Глава I. Теоретические аспекты анализа себестоимости продукции
на предприятии.
1.1. Этапы и содержание анализа себестоимости продукции……………….…5
1.2. Анализ безубыточности производства и понятие операционного
рычага………………………………………………………………………….....10
Глава II. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и себестоимости предприятия.
2.1. Основные финансово-экономические показатели работы предприятия
и их оценка……………………………………………………………………….13
2.2. Анализ себестоимости продукции предприятия………………………….22
Заключение……………………………………………………………………….29
Список использованной литературы……………………………...……………31
Приложение ……………………………………………………………………...32
Бухгалтерский баланс
Коды | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
на 31 декабря 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | |||||
Организация: ПО «Хлебокомбинат» | по ОКПО | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||
Вид деятельности: | по ОВЭД | |||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |||||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Нематериальные активы | 110 | |||||
Основные средства | 120 | |||||
Незавершенное строительство | 130 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 238 | ||||
Отложенные налоговые активы | 145 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 127 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 3742 | 3214 | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3676 | 3139 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | |||||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | |||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 37 | 44 | |||
товары отгруженные | 215 | |||||
расходы будущих периодов | 216 | 29 | 31 | |||
прочие запасы и затраты | 217 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 63 | ||||
покупатели и заказчики | 231 | 3 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 747 | 712 | |||
покупатели и заказчики | 241 | 744 | 704 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 147 | ||||
Денежные средства | 260 | 230 | 165 | |||
Прочие оборотные активы | 270 | |||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 4866 | 4154 | |||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4866 | 4392 | |||
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 90 | 90 | |||
Добавочный капитал | 420 | |||||
Резервный капитал | 430 | 16 | 43 | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | 180 | 54 | |||
Непокрытый убыток прошлых лет | 471 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 472 | |||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 286 | 187 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||||
Займы и кредиты | 510 | 617 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 617 | ||||
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | |||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 617 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||||
Займы и кредиты | 610 | 3663 | 2411 | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 917 | 1177 | |||
поставщики и подрядчики | 621 | 276 | 458 | |||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 170 | 312 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 79 | 73 | |||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 56 | 227 | |||
прочие кредиторы | 625 | 336 | 107 | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | |||||
Доходы будущих периодов | 640 | |||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 4580 | 3588 | |||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4866 | 4392 |
Коды | |||||
Форма №2 по ОКУД | 710002 | ||||
на 31 декабря 2008 года | Дата (год, месяц, число) | ||||
Организация: ПО «Хлебокомбинат» | по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||
Вид деятельности: | по ОКВЭД | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ |
по оплате
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 19734 | 8023 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 19259 | 7841 |
Валовая прибыль | 029 | 475 | 182 |
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 – 030 – 040)) | 050 | 475 | 182 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 42 | |
Проценты к уплате | 070 | 347 | 184 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие доходы | 090 | 746 | 829 |
Прочие расходы | 100 | 687 | 541 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 229 | 286 |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | ||
Штрафные санкции по налоговым платежам | 151 | 175 | 106 |
Отвлеченные средства | 152 | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 – 180)) | 190 | 54 | 180 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию |
Бухгалтерский баланс
Коды | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
на 31 декабря 2007 г. | Дата (год, месяц, число) | |||||
Организация: ПО «Хлебокомбинат» | по ОКПО | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||
Вид деятельности: | по ОВЭД | |||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |||||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Нематериальные активы | 110 | |||||
Основные средства | 120 | |||||
Незавершенное строительство | 130 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||
Отложенные налоговые активы | 145 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||
ИТОГО по разделу I | 190 | |||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 470 | 3742 | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 465 | 3676 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | |||||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | |||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 37 | ||||
товары отгруженные | 215 | |||||
расходы будущих периодов | 216 | 5 | 29 | |||
прочие запасы и затраты | 217 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 15 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||||
покупатели и заказчики | 231 | |||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 336 | 747 | |||
покупатели и заказчики | 241 | 333 | 744 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 147 | ||||
Денежные средства | 260 | 39 | 230 | |||
Прочие оборотные активы | 270 | |||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 860 | 4866 | |||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 860 | 4866 | |||
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 90 | 90 | |||
Добавочный капитал | 420 | |||||
Резервный капитал | 430 | 15 | 16 | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | 7 | 180 | |||
Непокрытый убыток прошлых лет | 471 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 472 | |||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 112 | 286 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||||
Займы и кредиты | 510 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||||
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | |||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | |||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||||||
Займы и кредиты | 610 | 586 | 3663 | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 162 | 917 | |||
поставщики и подрядчики | 621 | 74 | 276 | |||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 50 | 170 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 7 | 79 | |||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 25 | 56 | |||
прочие кредиторы | 625 | 6 | 336 | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | |||||
Доходы будущих периодов | 640 | |||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 748 | 4580 | |||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 860 | 4866 |
Коды | |||||
Форма №2 по ОКУД | 710002 | ||||
на 31 декабря 2007 года | Дата (год, месяц, число) | ||||
Организация: ПО «Хлебокомбинат» | по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||
Вид деятельности: | по ОКВЭД | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ |
по оплате
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 8023 | 13398 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 7841 | 13096 |
Валовая прибыль | 029 | 182 | 302 |
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 – 030 – 040)) | 050 | 182 | 302 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | 184 | 242 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие доходы | 090 | 829 | 797 |
Прочие расходы | 100 | 541 | 722 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 286 | 148 |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | ||
Штрафные санкции по налоговым платежам | 151 | 106 | 141 |
Отвлеченные средства | 152 | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 – 180)) | 190 | 180 | 7 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию |