Экономическая оценка эффективности развития ГТС

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 17:02, курсовая работа

Описание работы

В отрасли связи повышение эффективности производства обеспечивает рост конечных результатов деятельности – объема услуг, доходов и прибыли, способствует комплексному улучшению экономических показателей – росту производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, снижению себестоимости и фондоемкости. Тем самым создаются условия для дальнейшего производственного и социального развития, наиболее полного удовлетворения общественных потребностей в телекоммуникационных услугах и улучшение их качества.

Содержание

Введение ..............................................................................................6
1. Объем услуг и показатели развития ........................................... 8
2 Доходы от основной деятельности ...............................................11
3 Персонал и оплата труда. .............................................................15
4 Производственные фонды. ........................................................... 18
5 Затраты на производство и реализацию услуг связи. .................20
6 Прибыль и рентабельность. ….......................................................25
7 Показатели эффективности производства и инвестиций.............28
Заключение ...........................................................................................33
Список литературы ..............................................................................35

Работа содержит 1 файл

Экономика связи КУРСОВАЯ РАБОТА 5вариант - копия.doc

— 391.00 Кб (Скачать)

Федеральное агентство связи

Государственное образовательное  учреждение

Высшего профессионального  образовании

  «Сибирский государственный университет телекоммуникаций

и информатики» 

Кафедра экономики и финансов 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа по экономике связи на тему:

«Экономическая оценка

эффективности развития ГТС» 

Вариант № 27 
 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 
 

Новосибирск- 2011

Вариант № 27

Исходные  данные: 

  • Индекс  инфляции в соответствии с прогнозом - 1,14 (14%)
  • Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в

         состав прочих затрат в текущем периоде - 30%

  • Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ - 3,5%
  • Коэффициент перевода капиталовложений в основные фонды - 0,97
  • Ставка ЕСН - 26,2%
  • Ставка НДС-18%
  • Ставка налога на имущество - 2,2%
  • Средний срок службы ОПФ - 15 лет
  • Удельные капитальные вложения -5т. руб./на 1 порт
  • Население в текущем году - 1030 тыс.чел
  • Прирост телефонной плотности – 9,6%
  • Индекс изменения населения - 100,8%
  • Среднемесячная абон. плата от населения с НДС - 130,0 руб.
  • Среднемесячная абон. плата от организации без НДС - 200,0 руб.
  • Налог на прибыль – 20 %
 

Таблица 1 - Данные о наличии телефонных аппаратов, таксофонов и их структура по группам  потребителей, тыс.ед.

Наименование  показателей Всего В том  числе
 
 
Население
Организации и  учреждения Таксофоны
1 .   Количество телефонных аппаратов,  единиц 

•    среднегодовое  в 

      текущем периоде

 •    ожидаемое на конец 

      текущего периода

 
 
 
310,2 

317

 
 
 
263,67 

269,45

 
 
 
43,43 

44,38

 
 
 
3,10 

3,17

2. Удельный вес прироста телефонных  аппаратов в прогнозируемом периоде  по группам потребителей, % 100,0 83,5 15,0 1,5
3. Удельный вес телефонных аппаратов  и таксофонов в текущем году  по группам потребителей, % 100,0 85,0 14,0 1,0
 

Среднегодовое количество телефонных аппаратов в  текущем периоде:

310,2*85/100=263,67 (тыс.ед.)

310,2*14/100= 43,43 (тыс.ед.)

310,2*  1/100= 3,10 (тыс.ед.) 

Ожидаемое количество телефонных аппаратов на конец текущего периода: 317*85/100= 269,45 (тыс.ед.)

317*14/100=  44,38 (тыс.ед.)

317*  1/100=  3,17 (тыс.ед.) 

Таблица 2 - Данные о доходах в текущем периоде, тыс.руб.

Наименование  показателей 
 
Всего 
 
В том  числе
Среднегод. абон.

плата от населения с

учётом НДС

Среднегод. абон.

плата от организац.

без НДС

1 . Вид доходов:

•    абонементная плата

•    установка  с НДС

•    продажа  таксофонных карт

    с  НДС

•    прочие доходы с НДС

 
 
32900 

24165 

4500

 
411325,2 
 
104232 
 
 
2. Среднегодовая плата за

установку в текущем периоде с

НДС

 
3000
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Внереализационные доходы  

 без НДС

2694  
 
 
 
 

Среднегодовая абонементная плата:

от населения  с учётом НДС :   263,67*130*12=411325,2 (тыс. руб.)

от организации  без учёта НДС:   43,43*200* 12=104232 (тыс. руб.) 

Таблица 3 - Данные о численности работников

Наименование  показателей Значение показателей
1 . Среднесписочная численность работников  в текущем периоде, ед. 804,6
2. Численность работников на начало  прогнозируемого периода, ед. 815
 
 

Таблица 4 – Данные о стоимости производственных фондов 

Наименование  показателей Вид производственных фондов 
 
Основные  производственные фонды
Нормируемые остатки  оборотных средств 

(ОПФ*dос/100)

1 . Среднегодовая стоимость в текущем  периоде, тыс. руб. 943000 943000*3,5/100=

      33005

2. Стоимость на начало прогнозируемого  периода, тыс. руб. 948000 948000*3,5/100=

      33180

 
 
 

Таблица 5 - Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи 

Наименование  показателей Статьи  затрат
 
Фот
Амортизационные отчисления Материалы и  запчасти Электроэнергия Прочие
Затраты в текущем периоде, тыс. руб. 27869 50169 44225 26891 6483
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
 

Введение   ..............................................................................................6

1. Объем услуг  и показатели развития    ........................................... 8

2   Доходы  от основной деятельности ...............................................11

3   Персонал  и оплата труда.   .............................................................15

4   Производственные  фонды. ........................................................... 18

5   Затраты  на производство и реализацию  услуг связи. .................20

6   Прибыль  и рентабельность. ….......................................................25

7   Показатели  эффективности производства и инвестиций.............28

Заключение ...........................................................................................33

Список литературы ..............................................................................35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Предприятия связи предоставляют потребителям разнообразные услуги связи, удовлетворяющие определенные потребности населения и народного хозяйства в передаче различной информации. Городская телефонная связь оказывает услуги: по установке телефонных аппаратов, что позволяет осуществлять телефонные разговоры населению, сотрудникам предприятий, учреждений и организаций; по предоставлению телефонных разговоров между городами через междугородние телефонные станции; в виде развития сети таксофонов на улицах, площадях, в парках, на перронах, вокзалах, в аэропортах, магазинах и т.п.

В соответствии с действующим законодательством  предприятия самостоятельно планируют  свою деятельность. При этом предприятия учитывают спрос на производимую ими продукцию, как на ближайший, так и на перспективный периоды, а также потребности в производственном и социальном развитии, повышении материального благосостояния работников.

Для успешной работы предприятия связи должны заниматься планированием совей деятельности. Планирование – это построение плана, способа будущих действий, определение экономического содержания и последовательных шагов, ведущих к намеченной цели. В бизнес-плане должны быть освещены как минимум три момента: исходное состояние предприятия; желаемое состояние и наиболее эффективный путь движения к цели.

Бизнес-план - это эффективный инструмент планирования проектно-инвестиционных мероприятий  в соответствии с потребностями  рынка в условиях изменяющейся внешней среды. Во-первых, он имеет важное значение для управления фирмой, так как концентрированно выражает стратегию успеха, позволяет избежать ошибок уже в процессе планирования, вскрывая проблемы, которые ранее игнорировались. Во-вторых, бизнес-план позволяет оценить материальное и финансовое положение предприятия и соответствие трудовых и материальных ресурсов поставленным целям. В-третьих, бизнес-план является одним из основных документов для привлечения денежных средств, направляемых на развитие бизнеса.

Предприятия связи должны стремиться к улучшению своего финансового состояния, увеличению доходов и прибыли, так от этого непосредственно зависит размер чистой прибыли, поступающей в их распоряжение.

В отрасли  связи повышение эффективности производства обеспечивает рост конечных результатов деятельности – объема услуг, доходов и прибыли, способствует комплексному улучшению экономических показателей – росту производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, снижению себестоимости и фондоемкости. Тем самым создаются условия для дальнейшего производственного и социального развития, наиболее полного удовлетворения общественных потребностей в телекоммуникационных услугах и улучшение их качества.

Курсовая  работа включает расчет следующих разделов бизнес-плана: объем услуг и показатели развития, расчёт доходов от основной деятельности, затрат на производство и реализацию услуг, показателей эффективности производства и инвестиций, персонал и оплата труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Обьем  услуг и показатели  развития 

В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:

•   Телефонная плотность на сети;

•   Ввод емкости  в прогнозируемом периоде и необходимые  капвложения;

•   Количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода. 

Телефонную плотность  в текущем и плановом периоде  на сто жителей, определяем по формуле (1.1) 

,    (1.1)
 

где Niкг - общее количество телефонных аппаратов на конец текущего

(планового) периода, тыс. аппаратов;

      Hi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.

Рассчитываем  телефонную плотность, ожидаемую на конец текущего периода на 100 жителей: 

ТПжтек=(317/1150)* 100 = 27,57 (ед. на 100 чел).  

Телефонная  плотность в планируемом периоде: 

Информация о работе Экономическая оценка эффективности развития ГТС