Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2011 в 13:42, контрольная работа
Бюджетная процесс Российской Федерации – регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджеты, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.
В теоретической части работы мы постараемся раскрыть суть бюджетной процесса, его содержание, задачи и принципы организации.
Введение 2
1. Сущность и содержание бюджетного процесса 2
2. Организация бюджетного процесса 2
3. Основы составления проектов бюджетов 2
4. Рассмотрение и утверждение бюджетов 2
5. Исполнение бюджетов 2
6. Составление отчетов об исполнении бюджетов и их утверждение 2
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 2
Список использованной литературы 2
- стоматология 20*6 323=126 460 руб.
Итого: 802 081 руб.
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*586=527 400 руб.
- в сельской местности 850*342,3=290 955 руб.
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на след. год | Принято в текущем году | Проект на след. год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | х | 586 | х | 342,3 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |
3.
Итого канцелярских и
хозяйственных расходов, руб. |
х | 146500 | х | 85575 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года | х | 540 | х | 309 |
2.
Расходы на дооборудование
1 койки в год, руб. |
600 | 600 | 600 | 600 |
3.
Итого расходов на дооборудо-
вание, руб. |
х | 324000 | х | 185400 |
4. Прирост коек за год | х | 75 | х | 62 |
5.
Расходы на оборудование
1 новой койки, руб. |
800 | 800 | 800 | 800 |
6.
Итого расходов на новых коек, руб. |
х | 60000 | х | 49600 |
7.
Всего расходов на мягкий |
х | 384000 | х | 235000 |
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*586=146 500 руб.
- итого в сельской местности 250*342,3=85 575 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324 000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60 000 руб.
Итого
расходов
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185 400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49 600 руб.
Итого
расходов 235
000 руб.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
|
Данные по заработной плате мед. персонала больниц и диспансеров берем из таблицы 3.
Данные по питанию и медикаментам – из табл. 1.
Данные
по мягкому инвентарю и
Проект на следующий год
Приобретение оборудования (согласно условиям задачи рост на 15%)
-
в городах 250000+250000*
-
в сельской местности 150000+
Капитальный ремонт (согласно условиям задачи увеличение на 5%)
-
в городах 1200000+1200000*
-
в сельской местности 700000+
6. Свод расходов по амбулаторно-поликническим учреждениям, руб.
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала | 650000 | 700000 |
2. Начисления на заработ. плату (26%) | 169000 | 182000 |
3. Медикаменты | 802081 | 900000 |
4. Мягкий инвентарь | х | 300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 150000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 330000 | 379500 |
7. Капитальный ремонт | 1000000 | 950000 |
8. Прочие расходы | х | 250000 |
Итого расходов | 2951081 | 3811500 |
Проект на следующий год
Приобретение оборуд. и инвентаря (по условиям задачи увеличение на 15%) 330000+330000*15/100 =379 500 руб.
Капитальный ремонт (по условиям задачи снижение на 5%)
1000000-1000000*5/100=950 000 руб.
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
|
Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов в текущем году 100 000 руб.; на следующий год планируется увеличение расходов – на 5%; ожидаемое исполнение – на уровне плана.
Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности: текущий год – 100 000 руб.; за 6 месяцев – 50% плана; ожидаемое исполнение – на уровне плана; на следующий год планируется увеличение расходов – на 10%.
Расходы бюджета на финансирование национальной экономики: текущий год – 300 000 руб.; за 6 месяцев – 50% плана; ожидаемое исполнение – на уровне плана; на следующий год планируется увеличение расходов – на 7,5%.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство: текущий год – 900 000 руб.; за 6 месяцев – 400 000 руб.; ожидаемое исполнение – на уровне плана; на следующий год планируется увеличение расходов – на 15%.
Расходы бюджета на охрану окружающей среды: текущий год – 100 000 руб.; ожидаемое исполнение – на уровне плана; на следующий год планируется увеличение расходов – на 5%.
Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации: текущий год – 270 000 руб.; за 6 месяцев – 140 000 руб.; ожидаемое исполнение – на уровне плана; на следующий год планируется – 350 000 руб.
Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год (тыс. руб.)
Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||||||
|
принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | структура | проект | структура | динамика | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Наименование доходов | ||||||||
1.Налог на имущество физических лиц | 32 | 16 | 32 | 0,1% | 40 | 0,1% | 125% | |
2. Земельный налог | 70 | 35 | 70 | 0,2% | 193 | 0,5% | 274,5% | |
3.Единый налог на вмененный доход | 272 | 136 | 272 | 0,8% | 313 | 0,7% | 115% | |
4. Транспортный налог | 34 120 | 17 060 | 34 120 | 95,4% | 34 120 | 81,5% | 100% | |
5.Налог на доходы физических лиц | 787 | 393 | 787 | 2,2% | 960 | 2,3% | 122% | |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 1,4% | 575 | 1,4% | 115% | |
ИТОГО доходов | 35 781 | 17 890 | 35 781 | 100% | 36 201 | 86,5% | 101,2% | |
Дотации и субвенции из бюджета области | - | - | - | - | 5 563 | - | 13,5% | |
ВСЕГО доходов | 35 781 | 17 890 | 35 781 | - | 41 764 | - | - | |
Наименование расходов | ||||||||
1. Общегосударственные вопросы | 100 | 55 | 100 | 0,3% | 105 | 0,3% | 105% | |
2.Национальная
безопасность и |
100 | 50 | 100 | 0,3% | 110 | 0,3% | 110% | |
3.Национальная экономика | 300 | 150 | 300 | 0,9% | 323 | 0,8% | 107,5% | |
4.Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | 400 | 900 | 2,6% | 1 035 | 2,5% | 115% | |
5. Охрана окружающей среды | 100 | 50 | 100 | 0,3% | 105 | 0,3% | 105% | |
6. Образование | 12 404 | 6223 | 12 404 | 35,6% | 13 921 | 33,5% | 112% | |
7.Культура, кинематография и СМИ | 270 | 140 | 270 | 0,8% | 350 | 0,8% | 129,6% | |
8.Здравоохранение и спорт | 20 859 | 10 429 | 20 859 | 59,4% | 25 815 | 61,7% | 123,8% | |
ИТОГО расходов | 35 033 | 17 497 | 35 033 | 100% | 41 764 | 100% | 119% | |
Субвенции в областной бюджет | 748 | 394 | 748 | - | - | - | - | |
ВСЕГО расходов | 35 781 | 17 890 | 35 781 | - | 41 764 | - | - | |
Оборотная кассовая наличность | 701 | 350 | 701 | - | 835 | - | - |
Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации