Учет дебиторской задолженности

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2012 в 18:51, курсовая работа

Описание работы

Цель данной курсовой работы – изучить теоретические основы, и текущую практику учета дебиторской задолженности, на примере предприятия ОАО «Северсталь-метиз».

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3

1. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАК ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………………………5

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ……………………………………………………………...8

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»…………………………...12

4.АНАЛИЗ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ………………..17

5. АНАЛИТИЧЕСКИЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ОТРАЖЕНИЕ ЕЁ В ОТЧЕТНОСТИ………………..20

5.1 Поставщики и подрядчики…………………………………………...21

5.2 Покупатели и заказчики……………………………………………...23

5.3 Подотчётные лица…………………………………………………….26

5.4 прочие дебиторы и кредиторы……………………………………….28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..33

Работа содержит 1 файл

Курсовик по бух.учёту.doc

— 411.50 Кб (Скачать)

 

Актив

Код по-
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

 

603

 

644

Основные средства

120

87731

97532

Незавершенное строительство

130

28527

19830

Доходные вложения в материальные ценности

135

 

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

11399

11514

Отложенные налоговые активы

145

 

 

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

Итого по разделу I

190

128260

129520

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

115134

121277

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

 

17576

 

3433

животные на выращивании и откорме

212

 

 

затраты в незавершенном производстве

213

4510

7823

готовая продукция и товары для перепродажи

214

92803

109623

товары отгруженные

215

 

 

расходы будущих периодов

216

245

398

прочие запасы и затраты

217

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

 

4042

 

789

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

230

 

 

201

 

 

443

в том числе покупатели и заказчики

231

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

240

 

 

61151

 

 

63174

в том числе покупатели и заказчики

241

49391

50448

Краткосрочные финансовые вложения

250

2516

1334

Денежные средства

260

7365

6525

Прочие оборотные активы

270

 

 

Итого по разделу II

290

190409

193099

БАЛАНС

300

318669

322619



Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по-
казателя

На начало
отчетного периода

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

 

400

 

400

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

 

 

Добавочный капитал

420

87498

88546

Резервный капитал

430

3869

4081

в том числе:

резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431

 

 

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432

 

3869

 

4081

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

107399

111617

Итого по разделу III

490

19166

202074

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

 

7822

 

7075

Отложенные налоговые обязательства

515

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

Итого по разделу IV

590

7822

7075

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

 

79462

 

59277

Кредиторская задолженность

620

25664

47210

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

 

16574

 

31513

задолженность перед персоналом организации

622

3526

5417

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

 

1677

 

3337

задолженность по налогам и сборам

624

1188

3365

прочие кредиторы

625

2699

3578

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630

 

 

Доходы будущих периодов

640

3923

2867

Резервы предстоящих расходов

650

2632

4116

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

Итого по разделу V

690

111681

113470

БАЛАНС

700

318669

322619

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

 

 

 

Арендованные основные средства

910

 

 

в том числе по лизингу

911

 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

 

 

Товары, принятые на комиссию

930

 

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

 

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

 

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

 

 

Износ жилищного фонда

970

 

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

 

 

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

 

 

 

 

 

 


 

Руководитель

 

 

 

Главный

 

 

В.Г. Петров

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

«

30

»

марта

20

09

г.

 

 



2

 

Приложение Б

Отчет о прибылях и убытках за 2008 г.

 

за

год

20

08

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

 

 

 

Организация

ОАО «Северсталь-метиз»

ОКПО

438400

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

2126000940

Вид деятельности

пр-во метал.изд.

ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

 

47

42

с ограниченной ответственностью

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)                ОКЕИ

384

 

 

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период преды-
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

 

 

 

 

 

 

106969

 

 

 

 

 

 

99017

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

020

 

69744

 

70203

Валовая прибыль

029

37225

28814

Коммерческие расходы

030

556

594

Управленческие расходы

040

305

198

Прибыль (убыток) от продаж

050

36364

28022

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

 

1610

 

4654

Проценты к уплате

070

3102

4188

Доходы от участия в других организациях

080

4814

1064

Прочие операционные доходы

090

2353

1095

Прочие операционные расходы

100

8986

5299

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

33053

25348

Отложенные налоговые активы

141

 

 

Отложенные налоговые обязательства

142

 

 

Текущий налог на прибыль

150

16820

10422

Чистая прибыль (убыток) очередного
периода

190

 

16233

 

14926

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

 

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию

 

 

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

 

 

 


 

 

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании

 

 

 

 

 

Прибыль (убыток) прошлых лет

 

 

 

 

 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

 

 

 

 

 

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

 

 

 

 

 

Отчисления в оценочные резервы

 

х

 

х

 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Учет дебиторской задолженности