Исполнение федерального бюджета РФ

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 20:35, контрольная работа

Описание работы

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Содержание

1. Исполнение федерального бюджета в РФ……………………………………3
2. Практическая часть (вариант 1)…………………………………………….....8
Список использованной литературы…………………………………………...33

Работа содержит 1 файл

контрольная расчетка.doc

— 438.50 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 



 

6.Расчет расходов на содержание ДОУ

Показатель, единица измерения

Принято

в текущем году

Проект на следующий год

1.Число детей:

 

 

   на начало года

250

300

   на конец года

300

350

   среднегодовое (прирост с 01.07)

275 (250+300)/2

325 (300+350)/2

2.Расходы на заработную плату в год:

 

 

   на 1 ребенка, руб.

250

250

   на всех детей, руб.

68 750 (275*250)

81 250 (325*250)

3.Начисления на заработную плату, руб. (34%) (табл. 4 п. 4)

18 088 (53200*34%)

20 264 (59600*34%)

4.Расходы на питание:

 

 

    норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

45

45

    число дней функционирования

225

225

    число дето-дней

61 875 (275*225)

73 125 (325*225)

    расходы на питание всех детей в год, руб.

2 784 375 (61875*45)

3 290 625 (73125*45)

5.Расходы на мягкий инвентарь:

 

 

    на оборудование 1 нового места, руб.

515

515

    на оборудование всех новых мест, руб.

25750 (515*(300-250))

25750 (515*(350-300))

    на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.

320

320

    на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

80 000 (250*320)

96 000 (300*320)

6.Хозяйственные и прочие расходы:

 

 

    на 1 ребенка, руб.

630

630

    на всех детей, руб.

173 250 (630*275)

204 750 (630*325)

7.Родительская плата:

 

 

    на 1 ребенка в день, руб.

25

25

    на всех детей в год, руб.

1 546 875 (61875*25)

1 828 125 (73125*25)

8.Всего расходов, руб.

4 697 088

5 546 764

   в том числе:

 

 

   средства родителей

1 546 875

1 828 125

   финансирование из бюджета

3 150 213

3 718 639

 

1. Среднегодовое (прирост с 01.07) находится как среднее арифметическое

2. Расходы на заработную плату на всех детей в год = расходы на 1 ребенка * среднегодовое число детей

3. Расходы на питание = норма на 1 ребенка в день * число дето-дней

4. Число дето-дней = число дней функционирования * среднегодовое

5. Расходы на оборудование всех новых мест = (число детей на конец года – на нач. года) * расходы на оборудование 1 нового места

6. Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест = число детей на нач года* расходы на оборудование всех ранее действовавших мест

7. Хозяйственные и прочие расходы на всех детей = расходы на 1ребенка * среднегодовое число детей

8. Родительская плата на всех детей = расходы на 1 ребенка в день * число дето-дней

9. Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

7.Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1.ДОУ в городах (из табл. 6)

х

х

х

3 718 639

2.ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3.Школы общеобразовательные в городах (из табл. 5)

 

х

 

х

 

х

 

3 439 506

4.Школы общеобразовательные в сельской местности

 

750 000

 

375 000

 

750 000

 

800 000

5.Школы-интернаты в городах и сельской местности

 

398 191

 

200 000

 

398 191

 

365 900

6.Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7.Вечерние и заочные общеобразовательные школы

 

46 923

 

23 460

 

46 923

 

48 220

8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми

 

560 200

 

280 100

 

560 200

 

610 000

9.Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10.Фонд всеобуча ((3+4+5) * 1%)

х

х

х

46 055

11.Прочие учреждения и мероприятия в области образования

 

500 000

 

270 000

 

500 000

 

600 000

12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

 

 

45 000

 

 

22 500

 

 

45 000

 

 

50 000

13.Итого расходов

х

х

х

10 918 320

14.Приобретение инвентаря и оборудования

1 200 000

500 000

1 200 000

1440000 (1200000*20%+1200000)

15.Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16.Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

х

х

х

14 058 320

 

1.       Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.

2.       Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируется с ростом на 20%.

3.       Итого расходов: сумма строк с 1 по 12

4.       Всего расходов: сумма строк с 13 по 16

 

 

 

20



<>

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1.Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения                                                                                    

Учреждение

 

 

 

Наименование отделения, показатель

 

 

 

Проект

На

начало года

 

 

На

конец года

 

 

Средне­годовое

 

 

Сроки разверты­вания сети

 

 

Число дней функцио­нирования

 

 

Число койко-дней

 

 

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медика­менты

Питание

Медика­менты

гр.5*гр.7

 

 

гр.8*гр.9

гр. 8*гр.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры в сельской местности

 

 

 

1. Хирургические койки

68

86

82

с 01.04

320

26240

24

18

629 760

472 320

2. Детские койки

59

65

62

с 01.07

320

19840

22

28

436 480

555 520

3. Терапевтические койки

62

80

76

с 01.04

340

25840

21

17

542 640

439 280

4. Родильные койки

40

50

50

-

330

16500

25

26

412 500

429 000

5. Прочие койки

80

90

83

с 01.10

350

29050

20

30

581 000

871 500

ИТОГО:

309

371

353

х

х

х

х

х

2 602 380

2 767 620

2. Больницы и диспансеры в городах

 

 

1.Хирургические койки

90

95

92

с 01.08

300

27600

23

24

634 800

662 400

2. Детские койки

90

110

105

с 01.04

320

33600

25

26

840 000

873 600

3. Терапевтические койки

140

170

163

с 01.04

310

50530

21

20

1 061 130

1 010 600

4. Родильные койки

120

130

124

с 01.08

330

40920

27

29

1 104 840

1 186 680

5. Прочие койки

100

110

103

с 01.10

320

32960

22

30

725 120

988 800

ИТОГО:

540

615

587

х

х

х

х

х

4 365 890

4 722 080

Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле: Кср = К01.01 +

Больницы и диспансеры в сельской местности:

    1. Хирургические койки: 68+(86-68)*9/12=82

    2. Детские койки: 59+(65-59)*6/12=62

    3. Терапевтические койки: 62+(80-62)*9/12=76

    4. Родильные койки: 450+(50-40)*12/12=50

    5. Прочие койки: 80+(90-80)*3/12=83

Расчет среднегодового количества коек в больницах и диспансерах в городах производится аналогично.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План амбулаторно-поликлинической посещаемости. Планирование медикаментов.

 

 

 

               

Должность

Число
ставок
долж-
ностей

Расчёт нормы
обслуживания в час

Число часов
работы в день

Дневная нагрузка

Число
рабо-
чих
дней
в году

Годо-
вая-
на-
груз-
ка

 

 

 

(к.9 * к.10)

Число вра-
чебных
посеще-
ний

 

 

 

(к.11 / к.2)

Средний
расход
на меди-
каменты
на 1 по
сещение

Сумма
расходов
на меди-
каменты,
руб.

 

 

 

(к.12 * к.13)

в поли-
клини-
ке

на дому

в поли-
клини-
ке

на дому

в поли-
клини-
ке

 

(к.3 * к.5)

на дому

 

 

 

(к.4 * к.6)

всего

 

 

 

(к.7+к.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Терапия

2,5

5

2

3

3

15

6

21

281

5901

2360

8

18 880

2. Хирургия

1

9

1,25

4,5

0,5

40,5

0,63

41,13

281

11557,53

11558

22

254 276

3 Гинекология

0,5

5

1,25

4,5

0,5

22,5

0,63

23,13

281

6499,53

12999

18

233 982

4. Педиатрия

2,5

5

2

2,5

3

12,5

6

18,5

281

5198,5

2079

11

22 869

5. Неврология

0,5

5

1,25

5

х

25

х

25

281

7025

14050

5

70 250

6. Дерматология

0,5

8

1,25

5

х

40

х

40

281

11240

22480

15

337 200

7. Стоматология

1,5

3

х

5

х

15

х

15

281

4215

2810

20

56 200

ВСЕГО

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

993 657

 

3.Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам

и диспансерам в городах и сельской местности

 

 

 

 

 

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое количество коек (из табл. 1)

Х

587

Х

353

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

850

900

800

850

3. Годовой ФЗП в год, руб.

(1стр.*2стр.)

500 000

528 300

300 000

300 050

 

 

22



<>

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

 

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

 

1. Канцелярские и хозяйственные расходы

 

1.Среднегодовое количество коек

(3 табл.)

Х

 

587

 

Х

353

 

2.Расходы на 1 койку в год, руб.

250

250

250

250

 

3.Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.

(1стр.*2 стр.)

Х

146 750

Х

88 250

 

2. Мягкий инвентарь

 

1.Количество коек на начало года

(табл. 1)

Х

540

Х

309

 

2.Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.

600

600

600

600

 

3.Итого расходов на дооборудование, руб. (2.1*2.2)

Х

324 000 (540*600)

Х

185 400 (309*600)

 

4.Прирост коек за год (из табл. 1)

Х

75 (615-540)

Х

62 (371-309)

 

5.Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

 

6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (2.4*2.5)

Х

60 000 (75*800)

Х

49 600 (62*800)

 

7.Всего расходов на мягкий инвентарь (2.3+2.6)

Х

384 000 (324000+60000)

Х

235 000 (185400+49600)

 

Информация о работе Исполнение федерального бюджета РФ