Оценка и анализ финансово-хозяйственного состояния Михайловской фабрики нетканых материалов

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 08:48, дипломная работа

Описание работы

Финансовое состояние предприятия необходимо анализировать с позиций и краткосрочной, и долгосрочной перспектив, так как критерии его оценки могут быть различны. Состояние финансов предприятия характеризуется размещением его средств и источников их формирования, анализ финансового состояния проводится с целью установить, насколько эффективно используются финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия. Финансовую эффективность работы предприятия отражают: обеспеченность собственными оборотными средствами и их сохранность, состояние нормируемых запасов товарно-материальных ценностей, состояние и динамика дебиторской и кредиторской задолженности, оборачиваемость оборотных средств, материальное обеспечение банковских кредитов, платежеспособность.

Содержание

Введение
Предприятие в условиях рынка.
Основные функции и цели предприятия в условиях рынка.
Факторы, влияющие на эффективное функционирование предприятия в условиях рынка.
Виды и формы предприятий.
Финансовые ресурсы предприятия.
Роль ценообразования на предприятии.
Принципы и методы планирования на предприятии
Инновационная деятельность предприятия.
Анализ эффективности деятельности предприятия.
Показатели анализа и динамики финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Организация анализа деятельности предприятия.
Антикризисное управление предприятием.
Характеристика предприятия.
История создания «Михайловской фабрики нетканых материалов»
Структура управления предприятием.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ показателей платежеспособности и ликвидности.
Оценка и анализ финансово-хозяйственного состояния Михайловской фабрики нетканых материалов.
Анализ производственных результатов работы предприятия.
Производственная программа, ее обоснованность и выполнение.
Анализ использования производственных мощностей.
Оценка качества и конкурентоспособности продукции.
Анализ результатов технического состояния и развития предприятия.
Анализ организационно-технического уровня производства.
Анализ состояния и движения основных фондов.
Анализ использования основных фондов.
Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
Анализ использования трудовых ресурсов.
Анализ производительности труда.
Анализ динамики заработной платы.
Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояние запасов.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Анализ состояния запасов материальных ресурсов.
Анализ затрат на производство продукции.
Вывод к главе 2
Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия.
Варианты дальнейшего использования имущества предприятия.
Мероприятия по улучшению платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Вывод к главе 3
Экологическая часть.
Место расположения объекта.
Источники загрязнения на предприятии и состояние природоохранительной деятельности.
Состояние техники безопасности и охраны труда на предприятии.
Предложения по улучшению природоохранной деятельности.
Вывод к главе 4
Заключение
Список использованной литературы

Работа содержит 1 файл

Предприятие в условиях рынка..doc

— 631.50 Кб (Скачать)

 

          
 

         Таблица 2.1.1. Производственная программа  на I и II полугодия 2001 года по «МФНМ»

периоды Выпускаемая продукция
Ватин Полотно обтирочное Настил  для одеял Матрацы
п.м. Цена, руб. Сумма, руб. Норма расхода на 1 изделие п.м. Цена, руб. Сумма, руб. Норма расхода на 1 изделие п.м. Цена, руб. Сумма, руб. Норма расхода на 1 изделие шт. Цена, руб.
Вата, кг. пряжа, кг. вата, кг. пряжа, кг. вата, кг.
I полугодие 144090 11-80 1711789 573,7 18,58 412720 13-74 5670772 287,3 75,05 9535 30-31 289005 1,333 834 268-40
II полугодие 788730 9-70 7650681 573,7 18,58 156762 12-12 1899955 287,3 75,05 33030 18-80 620964 1,333 1830 193-13
Итого 932820 - 9362470 573,7 18,58 569482 - 7570727 287,3 75,05 42565 - 909969 1,333 2664 -
 
  Выпускаемая продукция
 
 
Волокно регенерируемое Подушки Одеяла
Сумма, руб. Норма расхода на 1 изделие кг. Цена, руб. Сумма, руб. Норма расхода на 1 изделие шт. Цена, руб. Сумма, руб. Норма расхода на 1 изделие шт. Цена, руб. Сумма, руб. Норма расхода на 1 изделие
тик, п.м. Наполнитель, кг. Лоскут х/б, кг. бязь, п.м. Наполнитель, кг. бязь, п.м. Наполнитель, кг.
223845 8,50 8,4 144749 10-65 1541576 1,2 128 67-53 8643 1,3 1,5 538 233 125354 5,38 2,6
353427 8,50 8,4 165906 8-50 1410201 1,2 145 54-24 7865 1,3 1,5 614 201-94 123991 5,38 2,6
577272 8,50 8,4 310655 - 2951777 1,2 273 - 16508 1,3 1,5 1152 - 249345 5,38 2,6

 

         Таблица 2.1.2. Выполнение производственной программы на I полугодие 2001 года по итогам I квартала.

Наименование продукции Единицы измерения Программа производства на I полугодие Фактически  произведено за I квартал 2001г. %выполнения Абсолютное  отклонение
количество Сумма, руб. количество Сумма, руб. по  количеству по  сумме
1. Ватин х/б п.м. 144090 1711789 139680 1651831 96,5 -4410 -59958
2. Полотно обтирочное п.м. 412720 5670772 130630 1800464 31,7 -282090 -3870308
3. Настил для одеял п.м. 9535 289005 5218 172273 59,6 -4317 -116732
4. Матрацы шт. 834 223845 273 73863 33,0 -561 -149982
5. Волокно регенерированное кг. 144749 1541576 84410 914615 59,3 -60339 -626951
6. Подушки шт. 128 8643 83 5827 67,4 -45 -2816
7. Одеяла шт. 538 125354 208 48581 38,8 -330 -76773
 

По итогам I квартала видно, что предприятие эффективно выполняет производственную программу по ватину х/б, настилам для одеял, волокну регенерированному и подушкам. Выполнение производственной программы по ватину х/б составляет 96,5%. Это свидетельствует о том, что предприятие уже в I квартале практически выполнило производственную программу на I полугодие по данному виду продукции.

         Выполнение производственной программы относительно подушек, настилов для одеял и волокна регенерированного составляет 67,4%, 59,6%, 59,3%, что свидетельствует о том, что предприятие в I-ом квартале практически на половину выполнило производственную программу и во II-ом квартале, если будет работать эффективно, выполнит ее полностью и сможет дать дополнительный выпуск продукции, если того будет требовать спрос.

         Однако выполнение производственной программы по матрацам и одеялам составляет только 33,0% и 38,8%. Такие результаты связаны с отсутствием спроса на данные виды продукции, а также с сезонностью спроса на эту продукцию. Спрос на одеяла и матрацы повышается в основном осенью и зимой, летом же предприятие выполняет лишь незначительные заказы. Все это необходимо учитывать при разработке производственной программы, чтобы добиться полного ее выполнения.

2.1.2. Анализ использования  производственных  мощностей. 

         Под производственной мощностью предприятия подразумевается  максимально возможный выпуск продукции за единицу времени при полном использовании производственного оборудования и производственный площадей, применение прогрессивных технологий, эффективной организации труда и производства, обеспечении высокого качества продукции. Производственная мощность измеряется, как правило, в тех же единицах, в которых планируется производство продукции в натуральном измерении. Производственная мощность предприятия устанавливается по оборудованию, являющемуся основным в технологическом и экономическом отношении.

         Основными элементами, определяющими производственную мощность являются:

         - количество установленных  машин, механизмов, агрегатов и  т.д.;

             - производственная площадь предприятия  и его цехов;

             - режим работы предприятия;

             - технико-экономические нормы использования  машин, механизмов, агрегатов и др.

         Различают следующие  виды производственной мощности: проектная, устанавливаемая в проектном  здании; действующая, определяемая по мощности ведущих производственных подразделений предприятия; входная, определяемая на начало планируемого периода; выходная, устанавливаемая на конец планируемого периода; среднегодовая, служащая основой для расчета производственной программы. 

         Таблица 2.1.3. Баланс производственной мощности за 2000 год по «МФНМ».

№ п/п Мощность на начало года Прирост мощности за счет реконструкции Ввод  в действие мощности за счет нового стро-ительства Выбытие мощности Мощность на конец года Объем произ-вод-ства, тыс. м2 Среднегодовая мощность Коэффициент использования мощности
1 1169 - - - 1169 583 1169 49,9
 

         Анализируя баланс производственной мощности за 2000 год  по МФНМ, можно сделать вывод, что  в 2000 году мощность на конец года осталась равной мощности на начало года, т.е. 1169 тыс. м2. Это связано с тем, что у предприятия за данный период времени не был отмечен прирост мощностей за счет реконструкции и не вводилось в действие новых мощностей. Выбытие мощности в 2000 году также не было.

         Мощность предприятие  использует только наполовину, об этом свидетельствует коэффициент использования производственной мощности. Это связано с тем, что количество установленного оборудования в цехах, предусмотрено для работы в 3 смены, а фактически предприятие работает в 2 смены. В результате этого часть оборудования простаивает.

         Работа предприятия  в 2 смены обусловлена отсутствием спроса на продукцию. 

2.1.3. Оценка качества  и конкурентоспособности  продукции. 

         Качество продукции - это совокупность свойств, обуславливающих  пригодность продукции удовлетворять  определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Информация о работе Оценка и анализ финансово-хозяйственного состояния Михайловской фабрики нетканых материалов