Учет нематериальных активов

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2011 в 20:32, курсовая работа

Описание работы

Задание: учет нематериальных активов (понятие, виды и оценка нематериальных активов; учет поступления нематериальных активов; учет амортизации и инвентаризации нематериальных активов; учет выбытия нематериальных активов ).

Содержание

І. Теоретическая часть……………………………………………………………………3

Введение……………………………………………………………………………………..4

1. Понятие нематериальных активов………………………………………………………6

1.1 Понятие нематериальных активов…………………………………………………...6

1.2 Виды нематериальных активов………………………………………………………6

1.3 Оценка нематериальных активов…………………………………………………….8

2. Учет нематериальных активов………………………………………………………….10

2.1 Учет поступления нематериальных активов…………………………………….....10

2.2 Учет амортизации нематериальных активов……………………………………….13

2.3 Учет выбытия нематериальных активов……………………………………………16

3. Инвентаризация нематериальных активов……………………………………………..20

II. Практическая часть……………………………………………………………….…..22

Задание 1 ………………………………………………………………………………....22

Задание 2 ………………………………………………………………………………....32

Задание 3 ………………………………………………………………………………....38

Задание 4 ………………………………………………………………………………....39

Выводы……………………………………………………………………………………....45

Список литературы………………………………………………………………………….

Работа содержит 1 файл

Мой курсач.doc

— 874.00 Кб (Скачать)
 
 
Дт  счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  Кт
Сн=8000 Сн=1000
1000 8000
4000 4000
3200 3200
Од=8200 Ок=15200
--------------- ---------------
 
Дт  счета 76  «Расчеты с разными дебеторами и кредиторами»         Кт
34)10000 36)10000
Од=10000 Ок=10000
------------ ---------------
 
 
Дт       счета 80 «Уставный капитал»          Кт
  Сн=800000
  Ск=800000
Дт  счета 84 «Нераспределенная прибыль»  Кт
Сн=170000  
Ск=170000  
 
 
Дт                счета 90 «Продажи»                    Кт
30)288000 29)1888000
31)1000000  
32)335048  
33)264952  
Од=1888000 Ок=1888000
------------ --------------
 
Дт  счета 91 «Прочие доходы и расходы»    Кт
18)4500

18)20000

18)29500
26)66000 26)118000
27)18000 34)10000
34)1525  
35)1000  
37)46475  
Од=157500 Ок=157500
------------ --------------
 
 
Дт              счета 99 «Прибыли и убытки»            Кт
  Сн=544000
38)74743 37)46475
  33)264952
Од=74743 Ок=311427
  Ск=780684

Задание 3.

Используя остатки по счетам на начало месяца и обороты по счетам, подсчитанные в задании», заполнить сальдовую оборотную ведомость.

Сальдовая оборотная ведомость 

Наименование

счета

Номер счета Остатки на начало Обороты Остатки на конец
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основные  средства 01 360000 ____ 121000 172000 309000 ____
Амортизация основных средств 02 ____ 56000 20000 20950 ____ 56950
Вложения  во внеоборотные активы 08 ____ ____ 35000 35000 ____ ____
Материалы 10 280000 ____ 626100 576932 329168 ____
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 19 40000 ____ 118757 112457 46300 ____
Основное  производство 20 180000 ____ 1823797 1773797 230000 ____
Общехозяйственные расходы 26 ____ ____ 335048 335048 ____ ____
Готовая продукция 43 18000 ____ 1773797 1000000 791797 ____
Касса 50 17000 ____ 807100 808200 15900 ____
Расчетные счета 51 1900000 ____ 2045500 2196551 1748949 ____
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 48000 240000 771720 771720 48000 240000
Расчеты с покупателями и заказчиками 62 ____ ____ 2035500 2035500 ____ ____
Расчеты по налогам и сборам 68 24000 62000 413968 474268 ____ 98300
Расчеты по социальному страхованию и  обеспечению 69 ____ 382000 316320 325000 ____ 390680
Расчеты с персоналом по оплате труда 70 ____ 960000 887500 1250000 ____ 1322500
Расчеты с разными дебеторами и кредиторами 76 ____ _____ 10000 10000 ____ ____
Расчеты с подотчетными лицами 71 8000 1000 8200 15200 ____ ____
Уставный  капитал 80   800000       800000
Нераспределенная  прибыль (непокрытый) убыток 84 170000 ____ ____ ____ 170000 ____
Продажи 90 ____ ____ 1888000 1888000 ____ ____
Прочие  доходы и расходы 91 ____ ____ 157500 157500 ____ ____
Прибыли и убытки 99 ____ 544000 74743 311427 ____ 780684
Итого  
 
3045000 3045000 14269550 14269550 3689114 3689114

Задание 4.

     Используя остатки по счетам на конец месяца в сальдовой оборотной ведомости, заполнить баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2).

Приложение

к приказу  Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом  приказа Госкомстата РФ и Минфина  РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

                                           Бухгалтерский баланс

на 1 октября 20 08   г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 30 09 2008
Организация ООО «Протон» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3753555323
Вид деятельности Производство товаров народного потребления по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности     65 16
ООО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес) г. Протвино, ул.Заводская, 23    
     
      Дата утверждения  
      Дата отправки (принятия)  
 
Актив Код по- 
казателя
На начало отчетного  года На конец отчет- 
ного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110    
Основные  средства 120 304000 252050
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные  вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные  финансовые вложения 140 - -
Отложенные  налоговые активы 145 - -
Прочие  внеоборотные активы 150 - -
Итого по разделу I 190 304000 252050
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210 478000 1350965
    в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 280000 329168
животные  на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 180000 230000
готовая продукция и товары для перепродажи 214 18000 791797
товары  отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 - -
прочие  запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 220 40000 46300
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются более чем через 12 месяцев  после  
отчетной даты)
230 - -
в том  числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной  
даты)
240 80000 48000
в том  числе покупатели и заказчики 241 - -
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные  средства 260 1917000 1764849
Прочие  оборотные активы 270 - -
Итого по разделу II 290 2515000 3210114

БАЛАНС

300 2819000 3462164

 

Форма 0710001 с. 2

Пассив Код по- 
казателя
На начало  
отчетного периода
На конец отчет- 
ного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410 800000 800000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (        -        ) (         -        )
Добавочный  капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
    в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431 - -
резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами
432 - -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 374000 610684
Итого по разделу III 490 1174000 1410684
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510 - -
Отложенные  налоговые обязательства 515 - -
Прочие  долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610 - -
Кредиторская  задолженность 620 1645000 2051480
    в том числе:

поставщики и подрядчики

621 240000 240000
задолженность перед персоналом организации 622 960000 1322500
задолженность перед государственными внебюджетными  фондами 623 382000 390680
задолженность по налогам и сборам 624 62000 98300
прочие  кредиторы 625 1000 -
Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов
630 - -
Доходы  будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 1645000 2051480
БАЛАНС 700 2819000 3462164
СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах
     
Арендованные  основные средства 910    
в том  числе по лизингу 911    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920    
Товары, принятые на комиссию 930    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940    
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950    
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960    
Износ жилищного фонда 970    
Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов 980    
Нематериальные  активы, полученные в пользование 990    
       
 
Руководитель       Главный      
  (подпись)   (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)   (расшифровка подписи)
 
«   »   20    г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение

к приказу  Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом  приказа Госкомстата РФ и Минфина  РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

(в  ред. от 18 сентября 2006 г.)

                                          Отчет о прибылях и убытках

за сентябрь 20 08   г. Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 30 09 2008
Организация ООО «Протон» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3753555323
Вид деятельности Производство  товаров народного потребления по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности     65 16
ООО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб  по ОКЕИ 384/385

Информация о работе Учет нематериальных активов