Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета РФ

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 14:49, контрольная работа

Описание работы

Рассмотрение и утверждение бюджета — стадия бюджетного процесса, которая относится к компетенции соответствующих законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления. На этой стадии реализуется их право бюджетной инициативы, дается оценка представленного исполнительными органами власти проекта бюджета на очередной финансовый год. Бюджетная инициатива представляет собой право законодательных органов и других субъектов права законодательной инициативы вносить изменения в проект бюджета, а также предлагать проекты законов, касающиеся бюджетной сферы.

Содержание

Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета РФ ………. 3
Практическая часть………………………..………………………………….. 9
Пояснительная записка..……………………………………………………... 35
Список литературы………………………………………………………….. 37

Работа содержит 1 файл

контрольная по бюджету.doc

— 486.00 Кб (Скачать)
 

5 . Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельских местностях

Показатель, единица  измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1.Заработная  плата медицинского персонала больниц и диспансеров 500 000 568 813 300 000 269 250
2.Начисления  на заработную плату (26%) 130 000 147 891 78 000 70 005
3.Питание 3 000 000 4 404 501 2 000 000 2 242 386
4.Медикаменты 3 500 000 5 193 845 2 500 000 2 391 347
5.Мягкий инвентарь Х 334 500 Х 167 900
6.Канцелярские  и хозяйственные расходы Х 269 438 Х 134 627
7.Приобретение  оборудования 250 000 295 000 150 000 177 000
8.Капитальный  ремонт 1 200 000 1 380 000 700 000 805 000
9.Прочие  расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 8 980 000 13 043 987 6 028 000 6 607 515
 

Принято:

    • Заработная плата мед. персонала переносим из табл. 3 (гр. 2 п. 3);
    • Начисления на заработную плату (стр. 1* 26%);
    • Итого расходов (сумма всех строк);

     Проект:

    • Заработная плата мед. персонала переносим из табл. 3  (гр. 3 п. 3)
    • Питание (из табл. 1 гр. 11 (Итого));
    • Медикаменты (из табл. 1 гр. 12 (Итого);
    • Мягкий инвентарь (из табл. 4 стр. 7);
    • Канцелярские и хозяйственные расходы (из табл. 4 стр. Итого канцелярских расходов);
    • Расходы на приобретение оборудования и инвентаря увеличиваются на 18% (по условию):  25000×1,18=295000; 150000×1,18 = 177000;
    • Расходы на капитальный ремонт увеличиваются на 15% (по условию):  1200000×1,15=1380000; 700000×1,15 = 805000;
    • Итого расходов (сумма всех строк);
 

6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям

Показатель Принято в  
текущем году
Проект на  
следующий год
1. Заработная плата мед. персонала 750 000 800 000
2. Начисления на заработную плату  (26%) 195000 208000
3. Медикаменты 1 113 123 1 200 000
4. Мягкий инвентарь х 350 000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы х 160 000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря 380 000 448 400
7. Капитальный ремонт 1 000 000 1 150 000
8. Прочие расходы х 250 000
Итого расходов 3 438 123 4 566 400
 
  • Начисления  на заработную плату (стр. 1*26%);
  • Медикаменты (из табл. 2 гр. 14);
  • Приобретение оборудования и инвентаря увеличивается на 18% (по условию); 380000×1,18=448400
  • Расходы на капитальный ремонт увеличиваются  на 15% (по условию):

1000000 ×1,15  = 1150000

  • Расходы на приобретение оборудования увеличиваются  на 18 % (по условию) 380000 ×1,18 = 448400
 
 
 
 

7. Свод расходов  на здравоохранение

                  Учреждение Текущий год Проект  на  
следующий год
принято исполнено  
за 6 месяцев
ожидаемое  
исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах 8 980 000 4490000 8980000 13 043 987
2. Больницы и диспансеры в сельской  местности 6 028 000 3014000 6028000 6 607 515
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения 3438123 1719061,5 3438123 4566400
4. Прочие учреждения здравоохранения 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 400 000
Итого расходов 20 446 123 10 223 062 20 446 123 26 617 902
 

Принято и проект на следующий  год:

  • Больницы и диспансеры в городах (из табл. 5);
  • Больницы и диспансеры в сельской местности (из табл. 5);
  • Амбулаторно-поликлинические учреждения (из табл. 6);

Исполнено за 6 месяцев (1/2 от принято);

Ожидаемое исполнение = Принято 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА                 Форма № 1-Б

                                                     год, тыс. руб.

Показатели 
 
 
Текущий год Проект на следующий  год
принято исполнено

 за 6 мес.

ожидаемое исполнение  
1 2 3 4 5
Наименование  доходов
1. Налог  на имущество физических лиц 32 000 16 000 32 000 40 000
2. Земельный  налог 148 000 74 000 148 000 265 100
3. Единый  налог на вмененный доход 272 000 136 000 272 000 312 800
4. Транспортный  налог 21 178 300 10 589 150 21 178 300 21 178 300
5. Налог  на доходы физических лиц 786 658 393 329 786 658 1 195 714
6. Неналоговые  доходы 500 000 250 000 500 000 575 000
Итого доходов 22 916 958 11 458 479 22 916 958 23 466 914
Дотации и субвенции из бюджета области 14 609 744,16 7 162 372,58 14 609 744,16 22 705 954,03
Всего доходов 37 526 702,16 18 620 851,58 37 526 702,16 46 172 868,03
Наименование  расходов
1.Общегосударственные  вопросы 105 000 60 000 105 000 111 300
2. Национальная  безопасность и правоохранительная  деятельность 100 000 50 000 100 000 110 000
3. Национальная  экономика 250 000 125 000 250 000 268 750
4. Жилищно  – коммунальное хозяйство 800 000 300 000 800 000 888 000
5. Охрана  окружающей среды 100 000 - 100 000 105 000
6. Образование 15 475 579,16 7 737 789,58 15 475 579,16 17 771 916,03
7. Культура, кинемоторграфия и средства массовой  информации 250 000 125 000 250 000 300 000
8. Здравоохранение  и спорт 20 446 123 10 223 062 20 446 123 26 617 902
Итого расходов 37 526 702,16 18 620 851,58 37 526 702,16 46 172 868,03
Субвенции в областной бюджет - - - -
Всего расходов 37 526 702,16 18 620 851,58 37 526 702,16 46 172 868,03
Оборотная кассовая наличность 750 534,04 372 417,03 750 534,04 923 457,36
 

Доходы:

  • Налог на имущество физических лиц (по условию) в текущем году – 32000 руб., проект на следующий год – повышение на 25%:               32000*1,25 = 40000;
  • Земельный налог (по условию) в текущем году – 148000*0,65=96200 руб., проект на следующий год = (148000*1,8-1300)*1= 265100
  • Единый налог на вмененный доход (по условию) в текущем году – 272000 руб., проект на следующий год – повышение на 15%:         272000*1,15 = 312800;
  • Транспортный налог – из табл. 4;
  • Налог на доходы физических лиц – из табл. 5; 
  • Неналоговые доходы в текущем году (по условию)  – 500000 руб., проект на следующий год – повышение на 15%: 500000*1,15 =575000 руб.
  • ИТОГО доходов – сумма по всем строкам доходов;
  • Дотации и субвенции из бюджета области – Разница между Итого расходы и Итого доходы;
 

Расходы:

  • Общегосударственные вопросы в текущем году (по условию) – 105000 руб., за 6 месяцев – 60000 руб., проект на следующий год – увеличение на 6 %: 105000*1,06 =111300;
  • Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности в текущем году (по условию) – 100000 руб., за 6 месяцев –50000, проект на следующий год – увеличение на 10%: 100000*1,10 =110000;
  • Национальная экономика в текущем году (по условию) – 250000 руб., за 6 месяцев- 125000, проект на следующий год – увеличение на 7,5%: 250000*1,075 =268750;
  • Жилищно-коммунальное хозяйство в текущем году (по условию) – 800000 руб., за 6 месяцев – 300000 руб., проект на следующий год – увеличение на 11%: 800000*1,11 =888000 ;
  • Охрана окружающей среды в текущем году (по условию) – 100000 руб., проект на следующий год – увеличение на 5%: 100000*1,05 =105000;
  • Образование – из табл. 7;
  • Культура, кинематография и СМИ в текущем году (по условию) – 250000 руб., за 6 месяцев – 125000 руб., проект на следующий год – 300000 руб.;
  • Здравоохранение и спорт – из  табл. 2.7;
  • ИТОГО расходов – сумма по всем строкам расходов;
  • Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка

Информация о работе Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета РФ