Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета РФ

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 14:49, контрольная работа

Описание работы

Рассмотрение и утверждение бюджета — стадия бюджетного процесса, которая относится к компетенции соответствующих законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления. На этой стадии реализуется их право бюджетной инициативы, дается оценка представленного исполнительными органами власти проекта бюджета на очередной финансовый год. Бюджетная инициатива представляет собой право законодательных органов и других субъектов права законодательной инициативы вносить изменения в проект бюджета, а также предлагать проекты законов, касающиеся бюджетной сферы.

Содержание

Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета РФ ………. 3
Практическая часть………………………..………………………………….. 9
Пояснительная записка..……………………………………………………... 35
Список литературы………………………………………………………….. 37

Работа содержит 1 файл

контрольная по бюджету.doc

— 486.00 Кб (Скачать)
  1. Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 2.
  2. Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

    Текущий год: 59,34*300=17 802 руб.

    Проект: 70,05*300=21 015 руб.

  1. Норма расходов на 1 класс 1-4 классы:

    Текущий год: 26,0*200 = 5200 руб.

    Проект: 29,7*200 = 5940 руб.

  1. Норма расходов на 1 класс 5-9 классы:

    Текущий год: 22,67*350 = 7934,5 руб.

    Проект: 28,07*350 = 9824,5 руб.

  1. Норма расходов на 1 класс 10-11 классы:

    Текущий год: 10,67*300 = 3201 руб.

    Проект: 12,28*300 = 3684 руб. 
     
     

    4. Расчет расходов  на содержание  групп продленного  дня по городским общеобразовательным школам 

      Показатель
Принято в

текущем

году

Проект  на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов 540,0 641,67
2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД 432,0 513,34
3. Расходы по заработной плате  в год:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

260

112 320

260

133 468,4

4. Начислено на заработную плату  26%:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

67,6

29 203,20

67,6

34 701,78

5. Расходы на мягкий инвентарь  в год:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

300

129 600

300

154 002

6. Расходы на питание:

- норма расхода на питание1учащегося в день, руб.

- число дней функционирования групп

- расходы на питание в год, руб.

40

248

4 285 440

40

248

5 092 332,8

Итого расходов на ГПД, руб. (стр. 3. + 4+5+6). 4 556 563,20 5 414 504,98
 
  1. Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.
  2. Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи - 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.

    Текущий год: 540,0*0,80 = 432,0 

    Проект: 641,67*0,80 = 513,34

  1. Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:

    Текущий год: 260*432,0 = 112 320 руб. Проект: 260*513,34 = 133 468,4 руб.

  1. Начислено на заработную плату 26%:

    - на 1 учащегося, руб. 

    Текущий год: 260*0,26 = 67,6 руб.

    Проект: 260*0,26 = 67,6 руб.

    - на  всех учащихся:

    Текущий год: 112 320*0,26 = 29 203,20 руб.

    Проект: 133 468,4 * 0,26 = 34 701,78 руб. 

  1. Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:

    Текущий год: 300*432 = 129 600 руб.

    Проект: 300*513,34 = 154 002 руб.

  1. Расходы на питание в год:

    Текущий год: 432*40*248 = 4 285 440 руб.

    Проект: 513,34*40*248 = 5 092 332,8 руб. 

5. Свод расходов  по общеобразовательным  школам, руб.

      Показатель
Принято в

текущем

году

Проект  на следующий год
1. Заработная плата педагогического  персонала 389 525 368 748
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 68 000 80 240
3. Всего ФЗП (стр.1+стр.2) 457 525 448 988
4. Начисления на заработную плату (стр. 3*0,26) 118 956,5 116 736,88
5. Хозяйственные и командировочные расходы 17 802 21 015
6. Учебные и прочие расходы 16 335,5 19 448,5
7. Расходы на ГПД 4 556 563,20 5 414 504,98
Итого расходов на текущее содержание школ

(стр. 3+4+5+6+7)

5 167 182,20 6 020 693,36

    6. Расчет расходов  на содержание  ДОУ 

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Число детей:

-  на начало года

- на конец года

- среднегодовое (прирост с 01.07)

 
300

350

325

 
350

400

375

2. Расходы на заработную плату  в год:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

 
280

91 000

 
280

105 000

3. Начисления на заработную плату,  руб. (стр. 2 *0,26) 23 660 27 300
4. Расходы на питание:

- норма расходов на 1 ребенка в день, руб.                                                                                                                                                                              - число дней функционирования

- число дето-дней

- расходы на питание всех детей в год, руб.

 
50

225

73 125

3 656 250

 
50

225

84 375

4 218 750

5. Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование 1 нового места, руб.

- на оборудование всех новых мест, руб.

- на дооборудование 1 ранее действов-его места, руб. - на дооборудование всех ранее действ-ших мест, руб.

 
500

25 000

350

105 000 

350

500

25 000

350

122 500

6. Хозяйственные и прочие расходы:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

 
640

208 000

 
640

240 000

7. Родительская плата:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

 
30

9 750 

 
30

11 250

8. Всего расходов, руб. в том числе:

- средства родителей

- финансирование из бюджета

4 118 660

9 750

4 108 910

4 749 800

11 250

4 738 550

 
  • Среднегодовое число детей:

=325

=375

  • Расходы на заработную плату в год на всех детей:

Расходы на 1 ребенка ´ Среднегодовое число детей

325 ×280 = 91000

375 × 280 =105000

  • Начисления на заработную плату:

91000× 0,26 = 23660

105000× 0,26 = 27300

  • Число дето-дней:

Число дней функционирования ´ Среднегодовое число детей

225 × 325 = 73125

225 ×375 = 84375 

  • Расходы на питание всех детей в год:

Норма расхода на 1 ребенка ´ Число дето-дней:

50 × 73125 = 3656250                              50 × 84375 = 4218750

  • Расходы на оборудование всех новых мест:

(Число  детей на конец  года – Число  детей на начало  года) ´ Расходы на оборудование 1 нового места:

(350 – 300) × 500 = 25000                         (400 – 350) × 500 = 25000

  • Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:

Число детей на начало года ´ Расходы на дооборудование 1 ранее действовавшего места:

350×300 = 105000                                    350 ´ 350 = 122500

  • Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:

Среднегодовое число детей ´ Хозяйственные и прочие  расходы на 1 ребенка:

325 × 640 =208000                                    375 × 640 = 240000

  • Родительская плата на всех детей:

Среднегодовое число детей ´ Родительская плата на 1 ребенка:

325 × 30 = 9750                              375 × 30 = 11250

  • Всего расходов рассчитываются, как сумма расходов по всем строкам:

91000 + 23660 + 3656250 + 25000 + 105000 + 208000 + 9750= 4118660

105000 + 27300 + 4218750 + 25000 + 122500 + 240000 + 11250= 4749800

  • Финансирование из бюджета рассчитывается:

Всего расходов – Средства родителей

4118660 – 9750 =4108910;                4749800 – 11250 = 4738550 

 

7. Свод  расходов  на образование,  руб.

Наименование Принято Исполнение за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект  на следующий год
1. ДОУ в городах 4 118 660 2 059 330 4 118 660 4 749 800
2. ДОУ в сельской местности 700 000 400 000 700 000 800 000
3. Школы общеобразовательные в  городах 5 167 182,20 2 583 591,1 5 167 182,20 6 020 693,36
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности 850 000 425 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности 398 191 200 000 398 191 365 900
6. Приобретение учебников 480 000 240 000 480 000 500 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми 660 200 330 100 660 200 710 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча (стр. 3+4+5+6+7)*0,01) 69 422,96 34 720,51 69 422,96 78 348,13
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования 400 000 200 000 400 000 500 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздорови-тельной кампании  среди детей и подростков 45 000 22 500 45 000 50 000
13. Итого расходов 12 975 579,16 6 487 789,56 12 975 579,16 14 921 916,03
14. Приобретение инвентаря и оборуд-ия тен. год +15% 1 000 000 500 000 1 000 000 1 150 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 15 475 579,16 7 737 789,58 15 475 579,16 17 771 916,03

Информация о работе Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета РФ