Основные направления развития бюджетных отношений в РФ

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 20:06, контрольная работа

Описание работы

Бюджетная политика государства - главная составная часть финансовой политики, поскольку она определяет условия и принципы организации финансовых отношений при формировании доходной базы бюджетов, в ходе осуществления бюджетных расходов, при организации бюджетных отношений. Бюджетная политика непосредственно влияет на размеры и пропорции централизуемых государством финансовых ресурсов и определяет не только текущую структуру расходов бюджетов, но и перспективы использования бюджетных средств для развития экономики и социальной сферы.

Содержание

Введение 3
1. Основные направления развития бюджетных отношений в
РФ в современных условиях 4
2. Практическая часть 15
Список литературы 46

Работа содержит 1 файл

КР БС РФ- алёна.doc

— 522.00 Кб (Скачать)

 

     

     Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле:

     Кср. = К01.01.+

  (13)

     где  Кср - среднегодовое количество коек;

         К01.01 - количество коек на начало года;

         Кн -  количество развернутых новых коек;

         m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности:

       Хирургические койки: Кср.= 70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

       Детские койки: Кср.= 55+((60-55)*7/12)=58

       Терапевтические койки: Кср.= 60+((5-60)*8/12)=70

       Родильные койки: Кср.= 45+((45-45)*х/х)=45

       Прочие койки: Кср.= 75+((75-750)х/х)=75

     Среднегодовое количество хирургических коек в  городах составит:

       Хирургические койки: Кср.= 85+((95-85)*5/12)=89 к.

       Детские койки: 90+((100-90)*8/12)=97

       Терапевтические койки:130+((150-130)*9/12)=145

       Родильные койки:120+((140-120)*4/12)=127

       Прочие  койки:90+((110-90)*2/12)=93

     Число койко-дней = число дней функционирования коек*Кср (14)

      Больницы  и диспансеры в сельской местности:

       Хирургические койки:81*310=25 110

       Детские койки:58*315=18 270

       Терапевтические койки:70*330=23 100

       Родильные койки:45*320=14 400

       Прочие  койки:75*300=22 500

      Больницы  и диспансеры в городах:

       Хирургические койки:89*310=27 590

       Детские койки:97*305=29 585

       Терапевтические койки:145*300=43 500

       Родильные койки:127*310=39 370

       Прочие  койки:93*330=30 690

     Сумма расходов в год на питание = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на питания     (15)

Больницы и  диспансеры в сельской местности:

       Хирургические койки: 25 110*25=627 750

       Детские койки:18 270*24=438 480

       Терапевтические койки:23 100*20=462 000

       Родильные койки:14 400*21=302 400

       Прочие  койки:22 500*21=472 500

       Итого:2 303 130

Больницы и  диспансеры в городах:

       Хирургические койки: 27590*22=60980

       Детские койки:29585*23=680455

       Терапевтические койки:43500*21=913500

       Родильные койки:39370*25=984250

       Прочие  койки:30690*20=613800

       Итого:606980+680455+913500+984250+613800=3798985

     Сумма расходов в год на медикаменты = число койко-дней* норма расходов на 1 койко-день на медикаменты   (16)

Больницы и  диспансеры в сельской местности:

       Хирургические койки: 25110*20=502200

       Детские койки:18270*28=511560

       Терапевтические койки:23100*19=438900

       Родильные койки:14400*23=331200

       Прочие  койки:22500*25=562500

       Итого:502200+511560+438900+331200+562500=2346360

Больницы и  диспансеры в городах:

       Хирургические койки:27590*23=634570

       Детские койки:29585*25=739625

       Терапевтические койки:43500*22=957000

       Родильные койки:39370*27=1062990

       Прочие  койки:30690*27=828630

       Итого:634570+739625+957000+1062990+828630=4222815 

 

     

2.План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица 11

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов

работы  в день

Дневная нагрузка Число рабочих дней в году Годовая нагрузка Число врачебных  посещений Средний-расход на медикаменты на 1 посещение Сумма расходов на медикаменты, руб.
 
 
 
 
в поликлинике на дому в поликлинике на дому в поликлинике на дому всего  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7

гр.3*

гр.5

8

гр.4*гр.6

9

7+8

10 11

гр.9*

гр. 10

12

Гр.2* гр.11

13 14

гр. 12*гр.13

1.Терапия 3 6 2 3 4 18 8 26 281 7306 21918 10 175344
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1,25 37,25 281 10467 15700,88 21 345419,25
3.Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 0,625 30,625 281 8606 8605,63 20 154901,25
4. Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17,5 6 23,5 281 6604 13207 13 145277
5. Неврология 1 7 1,25 4 х 28 х 28 281 8219 7868 8 39340
6. Дерматология 1 9 1,25 5 х 45 х 45 281 132996 12645 18 189675
7. Стоматология 1,5 4 х 5 х 20 - 20 281 5620 8430 23 168600
ВСЕГО: х х х х х х х х х х х х 1218556,50

 

     

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

     Таблица 12

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
Принято в текущем году
Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1.Среднегодовое  количество коек (табл. 10) х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) 450 000 440 800 390 000 246 750
 

4. Расчет расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности

Таблица 13

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
 
Принято в текущем  году Проект на

следующий год

Принято в текущем  году Проект на следующий  год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек х 551 х 329
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2) х 126 730 х 75 670
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) х 309 000 х 183 000
4. Прирост коек за год (см. табл. 10) х 80 х 36
5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. (п.4*п.5) х 64 000 х 28 800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  руб. (п.3+п.6) х 373 000 х 211 800
 

5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

Таблица 14

Показатель, единица измерения 
Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на

следующий год

Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров (таб. 12) 450 000 440 800 390 000 246 750
2. Начисления на заработную плату  (26%) 117 000 114 608 101 400 64 155
3. Питание (табл.10) 3 500 000 3 798 985 2 000 000 2 303 130
4. Медикаменты (табл.10) 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360
5. Мягкий инвентарь (табл. 13) х 373 000 х 211 800
6. Канцелярские и хозяйственные  расходы (табл. 13) х 126 730 х 75 670
7. Приобретение оборудования (рост 25%) 250 000 312 500 150 000 187 500
8. Капитальный ремонт (рост 15%) 1 200 000 1380 000 700 000 805 000
9. Прочие расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 9 917 000 11 219 438 5 741 400 6 590 365
 

6. Свод расходов  по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

Таблица 15

Показатель Принято в текущем  году Проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала 750 000 800 000
2. Начисления на заработную плату  (26%) 195 000 208 000
3, Медикаменты (Табл.11) 1218556,50 900 000
4. Мягкий инвентарь х 300 000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы х 250 000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря (рост на 25%) 400 000 500 000
7. Капитальный ремонт (сниж. на 4%) 1 000 000 960 000
8. Прочие расходы х 250 000
Итого расходов 3 563 557 4 168 000
 

7. Свод расходов на здравоохранение

Таблица 16

Учреждение Текущий год Проект на

следующий год

 
 
Принято Исполнено за 6 мес. Ожидаемое исполнение  
 
1. Больницы и диспансеры в городах (Табл.14) 9 917 000 4 958 500

(*0,5)

9 917 000 11 219 438
2. Больницы и диспансеры в сельской  местности (Табл.14) 5 741 400 2 870 700

(*0,5)

5 741 400 6 590 365
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (Табл.15) 3 563 557 1 781 778 3 563 557 4 168 000
4. Прочие учреждения здравоохранения 2 400 000 1 200 000 2 400 000 2 600 000
Итого расходов 21 621 957 10 692 590 21 621 957 24 577 803

Информация о работе Основные направления развития бюджетных отношений в РФ