Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 19:59, контрольная работа

Описание работы

Государство, выражая интересы общества в различных сферах жизнедеятельности, вырабатывает и осуществляет соответствующую политику- экономическую, социальную, экологическую, демографическую и др. Регулирующая функция государства в сфере экономики проявляется в форме бюджетно-финансового, денежно-кредитного, ценового механизмов, которые выступают в качестве средства взаимодействия объекта и субъекта системы государственного регулирования экономики.

Содержание

1. Теоретическое задание
1.1. Экономическое содержание и состав доходов бюджетной системы.5
1.2. Основы планирования доходов бюджетной системы……………….. 9
2. Практическое задание
2.1. Доходы бюджета.................................................................................14
2.2. Расходы бюджета................................................................................19
2.3. Проект бюджета района.......................................................................45
2.4. Пояснительная записка........................................................................47
Список литературы................................................................................................51

Работа содержит 1 файл

моя контрольная на 5 БС.doc

— 800.00 Кб (Скачать)

Терапия: 2×4 = 8

Хирургия: 1,25×1 = 1,25

Гинекология: 1,25×0,5 = 0,625

Педиатрия: 2×3 = 6

     - Годовая нагрузка:

Дневная нагрузка всего ´ Число рабочих дней в году ;

Терапия: 26×2817 306

Хирургия: 37,25×281= 10 467

Гинекология: 30,625×281= 8 606

Педиатрия: 23,5×281=6 604

Неврология: 28×281=7 868

Дерматология: 45×281=12 645

Стоматология: 20×281=5 620

     - Число врачебных посещений

Годовая нагрузка × Число ставок должностей;

Терапия: 7 306×3=21 918

Хирургия: 10 467×1,5=15 700

Гинекология: 8 606×1=8 606

Педиатрия: 6 604×2=13 206

Неврология: 7 868×1=7 868

Дерматология: 12 645×1=12 645

Стоматология: 5 620×1,5=8 430

     - Сумма расходов  на медикаменты

Число врачебных посещений  ×Средний расход на медикаменты на 1 посещений

Терапия: 21 918×10=219 180

Хирургия: 15 700×21=329 700

Гинекология: 8 606×20=172 120

Педиатрия: 13 208×13=171 704

Неврология: 7 868×8=62 944

Дерматология12 645×18=227 610

Стоматология: 8 430×23=193 890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.3

    3. Расчет расходов  на заработную  плату медицинского  персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности 

 
 
Показатель 
Больницы

и диспансеры

в городах

Больницы  и диспансеры в сельской местности
принято

в текущем

году

проект  на следующий год принято

в текущем

году

проект  на следующий год
    1
2 3 4 5
1. Среднегодовое количество коек х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб.

(стр. 1*стр.2)

450 000 440 800 390 000 246 750
 

     - Среднегодовое количество коек переносим из таблицы 2.1 из графы 5 (Итого);

      Годовой ФЗП рассчитывается:

Среднегодовое количество коек ´ Средняя заработная плата на 1 койку в год:

551 × 800 = 440 800

329 × 750 = 246 750

Таблица 2.4

4. Расчет расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности 

 
 
Показатель 
Больницы  и диспансеры в городах и рабочих поселках Больницы  и диспансеры в сельской местности
принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект  на следующий год
      1. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек х 551 х 329
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
Итого канцелярских

и хозяйственных  расходов, руб. (стр.1* стр.2)

х 126 730 х 75 670
        2. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало  года х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов

на дооборудование, руб. (стр. 1*стр.2)

х 309 000 х 183 000
4.Прирост  коек за год (конец года - начало  года) х 80 х 36
5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. (стр. 4*стр.5) х 64 000 х 28 800
7. Всего расходов

на мягкий инвентарь, тыс. руб. (стр. 3+стр.6)

х 373 000 х 211 800

      

       - Канцелярские и хозяйственные расходы:

Среднегодовое количество коек (из табл. 2.3);

Итого канцелярских и хозяйственных расходов (стр.1 * стр. 2);

     - Мягкий инвентарь:

Среднегодовое количество коек (из табл. 2.1);

Итого расходов на дооборудование (стр.1 * стр.2);

Прирост коек за год (табл. 2.1 гр. 4 – гр. 3 (итого)):

     Больницы  и диспансеры в  городах:  595- 515 = 80

     Больницы  и диспансеры в  сельской местности:   341-305 = 36

     - Итого расходов на оборудование новых коек:

Прирост коек за год ´ Расходы на оборудование новых коек:

80×800 = 64 000 руб.

36×800 = 28 800 руб.

     -   Всего расходов на мягкий инвентарь:

Итого расходов на дооборудование + Итого расходов на оборудование новых коек

309 000+64 000 = 373 000  руб.      

183 000+28 800 =211 800 руб.

    Таблица 2.5

5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской местности, руб. 

 
 
Показатель 
Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
принято в

текущем

году

проект  на следующий год принято в

текущем

году

проект  на следующий год
1. Заработная плата мед. пер-сонала больниц и диспансеров 450 000 440 800 390 000 246 750
2. Начисления на заработную плату  (34%) 153 000 149 872 132 736 83 895
3. Питание 3 500 000 3 798 985 2 000 000 2 303 130
4. Медикаменты 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360
5. Мягкий инвентарь х 373 000 х 211 800
6. Канцелярские и хозяйственные расходы х 126 730 х 75 670
7. Приобретение оборудования и инвентаря 250 000 312 500 150 000 187 500
8. Капитальный ремонт 1 200 000 1380 000 700 000 805 000
9. Прочие расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 9 953 000 11 254 702 5 772 736 6 610 105
 

     На  следующий год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

     - на приобретение оборудования на 25%;

     - на капитальный ремонт – на 15%.

     Принято:

     - Заработная плата мед. персонала переносим из табл.2.3 (гр.2 и 4 п.3 п.3);

     - Начисления на заработную плату (стр. 1* 34%);

     - Итого расходов (сумма всех строк);

       Проект:

     - Заработная плата мед. персонала переносим из табл. 2.3  (гр.3 и 5 п.3)

     - Питание (из табл. 2.1 гр. 11 (Итого));

     - Медикаменты (из табл. .2.1 гр. 12 (Итого);

     - Мягкий инвентарь (из табл.2.4 стр. 7);

     - Канцелярские и хозяйственные расходы (из табл. 2.4 стр. 2 Итого канцелярских и хозяйственных расходов);

     - Расходы на приобретение оборудования и инвентаря увеличиваются на 25% (по условию): 

250 000×1,25=312 500;

150 000×1,25 = 187 500;

     - Расходы на капитальный ремонт увеличиваются на 15% (по условию): 1 200 000×1,15=1 380 000;

700 000×1,15 = 805 000;

     - Итого расходов (сумма всех строк);

Таблица 2.6

6. Свод расходов  по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб. 

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала 750 000 800 000
2. Начисления на заработную плату  (34%) 255 000 272 000
3. Медикаменты 1 377 148 900 000
4. Мягкий инвентарь X 300 000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы X 250 000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря 400 000 500 000
7. Капитальный ремонт 1 000 000 960 000
8. Прочие расходы X 250 000
Итого расходов 3 782 148 4 232 000
 

     На  следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в  амбулаторно - поликлинических учреждениях на 4 %.

     - Начисления на заработную плату (стр. 1*34%);

     - Медикаменты (из табл. 2.2 гр. 14);

     - Приобретение оборудования и инвентаря увеличивается на 25% (по условию); 400 000×1,25=500 000

     - Расходы на капитальный ремонт снижаются на 4% (по условию):

1 000 000 – 4% = 960 000

     - Итого расходов (сумма всех строк) 

    Таблица 2.7

7. Свод расходов  на здравоохранение,  руб. 

 
 
Учреждение 
    Текущий год
 
Проект на следующий год 
принято исполнено за 6 месяцев ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах 9 953 000 4 976 500 9 953 000 11 254 702
2. Больницы и диспансеры в сельской  местности 5 772 736 2 886 368 5 772 736 6 610 105
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения 3 782 148 1 891 074 3 782 148 4 232 000
4. Прочие учреждения здравоохранения 2 400 000 1 200 000 2 400 000 2 600 000
Итого расходов 21 907 884 10 953 942 21 907 884 24 696 807
 

     Принято и проект на следующий  год:

Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав