Планирование производственно-хозяйственной деятельности РУЭС

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 18:10, курсовая работа

Описание работы

Темой курсового проекта является планирование производственно-хозяйственной деятельности РУЭС. В основе планирования лежит внедрение новой техники, а также определение её экономической эффективности; полного хозяйственного расчёта и самофинансирования; рациональной организации производственных процессов и способов наиболее полного использования ресурсов предприятия с учётом передового опыта коллективов предприятий; организации труда и повышения качества продукции (услуги) предприятия связи; управления и планирования на предприятиях связи и в их структурных подразделениях.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ 6
1.1 Расчёт выручки от реализации продукции 6
1.2 Расчёт среднегодовой стоимости основных производственных
фондов 8
1.3 Расчёт затрат на производство и реализацию продукции 10
1.3.1 Расчёт расходов на оплату труда 11
1.3.2 Расчёт отчислений на социальные нужды 13
1.3.3 Расчёт амортизационных отчислений 14
1.3.4 Расчёт материальных затрат 16
1.3.5 Расчёт прочих расходов 17
1.3.6 Расчёт структуры и калькуляции себестоимости продукции 20
1.4 Расчёт прибыли 22
1.5 Расчёт показателей эффективности 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

Работа содержит 1 файл

курсовой аНТОН.doc

— 256.50 Кб (Скачать)
 

       Отнимем показатели текущего года от планируемого года, чтобы получить наглядное представление об изменениях данных показателей. Анализируя полученные данные мы видим, что выручка в планируемом году возрастет на 277456,8 тыс. руб., затраты на производство и реализацию продукции также возрастут 422984,1 тыс. руб., чистая прибыль возрастет на 18985,7 тыс. руб.. Стоимость ОПФ возросла на 10957,1 тыс. руб. при этом произошло уменьшение численности работников на 2 человека. Коэффициент фондоотдачи увеличился на 0,23 руб., коэффициент фондовооруженности возрос на 597 тыс. руб., коэффициент фондоемкости уменьшился по сравнению с текущим годом на 0,9 руб.. Бесспорным плюсом является увеличение производительности труда на 4088,09 тыс. руб., это привело к приросту производительности на 70,16%. Прирост средней заработной платы произошел на 5%. Увеличение выручки привело к снижению себестоимости продукции на 24,29 руб., процент снижения себестоимости составляет 25%. Увеличение затрат привело к увеличению рентабельности на 2,07%.

 

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       В ходе выполнения курсовой работы мы рассчитали экономические показатели на планируемый  год в РУЭС. Также в процессе курсовой работы были закреплены теоретические знания по курсу «Экономика предприятия», умение практически рассчитать основные экономические показатели, характеризующие экономическую эффективность производства.

       В процессе курсовой работы были подсчитаны доходы от основной деятельности, среднегодовая численность работников, среднегодовая стоимость основных фондов, затраты по эксплуатации средств связи, прибыль и рентабельность, экономические показатели предприятия на планируемый год. В ходе выполнения курсовой работы были твёрдо закреплены все практические навыки.

 

ЛИТЕРАТУРА 

       
  1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: с коммент. к разделам / Коммент. В. Ф. Чигира. – 3-е  издание. – Мн.: Амалфея, 2000. – 704 с.
  2. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.
  3. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.
  4. Закон «О предприятиях в Республике Беларусь».// НЭГ, 1993,  № 13 – 14.
  5. Закон Республики Беларусь «О связи».// НЭГ, 1994, № 46.
  6. Инструкция о порядке применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь.// НЭГ, 2002,  № 96.
  7. Мисько М.В. Методические указания по оформлению текстовой и графической части дипломных и курсовых проектов. – Мн.: Высший колледж связи, 1999.
  8. Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).// НЭГ, 2002,  № 57.
  9. Положение о лизинге на территории Республики Беларусь. // НЭГ, 1998,  № 4.
  10. Положение о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. // НЭГ, 2003,  № 20.
  11. Положение о порядке формирования и применения цен и тарифов.// НЭГ, 1999, № 19.
  12. Рекомендации по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов. // НЭГ, 1999,  №№ 37, 38, 39, 45.
  13. Романюк Е.М. Методические указания по оформлению курсовых и дипломных работ (проектов). – Мн.: Высший государственный колледж связи, 2002.
  14. Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001. – 528 с.
  15. Научная организация и нормирование труда на предприятиях связи: Учебник для ВУЗов связи / А. И. Очакова, Е. А. Голубицкая, В. В. Историна. – М.: Радио и связь, 1988. – 240 с.
  16. Основы экономики  телекоммуникаций (связи) / под ред. М. А. Горелик и Е. А. Голубицкой. – М.: Радио и связь, 1997. – 224 с.
  17. Попов Е. М. Налоги и налогообложение в Республике Беларусь: Учебное пособие. – Гомель: ГКИ, 1997. – 115 с.
  18. Экономика, организация и планирование на предприятиях связи: Учебник для техникумов / О. С. Срапионов, Е. В. Демина и др. – М.: Радио и связь, 1989. – 416 с.
  19. Экономика, организация и управление производством в условиях рыночных отношений / Александрович Я. А. Часть 1. – Мн.: 1992.
  20. Экономика предприятия: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с.
  21. Экономика предприятия. / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с.
  22. Экономика связи./ Под ред. О. С. Срапионова. – М.: Радио и связь. 1992. – 320 с.
 
 

 

        Приложение А 

1 2
1 Доходы  от услуг связи в текущем  году  
1.1 МТС 237700 тыс. руб.
1.2 ГТС 176200 тыс. руб.
1.3 СТС 59400 тыс. руб.
1.4 ТЛГ 100930 тыс. руб.
1.5 Радиофикация 57600 тыс. руб.
1.6 Другие  виды электросвязи 24570 тыс. руб.
2 Планируемый  год  
2.1 МТС 11,4 %
2.2 ГТС 14,2 %
2.3 СТС 1,4 %
2.4 ТЛГ 5,4 %
2.5 Радиофикация Х
2.6 Другие  виды электросвязи 1,9 %
3 Планируется  выручка от реализации продукции  других видов деятельности 29300 тыс. руб.
4 Численность  работников (кроме выделенных в  дополнительных данных) на начало  года 69 чел.
5 Планируемое  увеличение численности работников 5 с 1 июня
6 Планируемое  уменьшение численности 3 в августе
7 Балансовая  стоимость ОПФ на начало планируемого  года  
7.1 Здания 419800 тыс. руб.
1 2
7.2 Машины и оборудование 242300 тыс. руб.
7.3 Передаточные  устройства 427600 тыс. руб.
7.4 Вычислительная техника 2800 тыс. руб.
7.5 Инструменты 13700 тыс. руб.
7.6 Транспортные  средства 48220 тыс. руб.
8 Ввод  в эксплуатацию ОПФ в планируемом  году  
8.1 Машины  и оборудование 9300 тыс. руб. во втором квартале
8.2 Вычислительная  техника  1600 тыс. руб.  в мае
9 Выбытие  в эксплуатацию ОПФ в планируемом  году  
9.1 Машины и оборудование 3890 тыс. руб. в 3 квартале
9.2 Транспортные  средства 3100 тыс. руб. время не планируется
10 Срок  полезного использования ОПФ  
10.1 Здания 89 лет
10.2 Машины  и оборудование 13 лет
10.3 Передаточные  устройства 18 лет
10.4 Вычислительная  техника 4 года
10.5 Инструменты 6 лет
10.6 Транспортные  средства 19 лет
11 Средняя  ЗП работников (кроме выделенных  в дополнительных данных) в текущем  году 315000 руб.
12 Планируемый  темп роста ЗП 105 %
13 МЗ  на 100 руб. выручки в текущем  году  
13.1 Материалы  и запчасти  1,87 руб.
13.2 Электроэнергия 2,30 руб.
1 2
13.3 Топливо 0,70 руб.
14 Процент  снижения МЗ на 100 руб. выручки  в планируемом году  
14.1 Материалы  и запчасти  1,20 %
14.2 Электроэнергия 3,3 %
14.3 Топливо 0,60 %
15 Ставка  отчислений в централизованный  инновационный фонд 8 %
16 Льготируемая  прибыль в планируемом году (в % от ПБУХ) 24 %
17 Операционная  прибыль в плановом году 8290 тыс. руб.
18 Налог  на недвижимость 730 тыс. руб.
19 НДС  в планируемом году 111800 тыс. руб.
20 Выручка  в текущем году (за вычетом  косвенных налогов) 467110 тыс. руб.
21 Затраты на производство и реализацию продукции в текущем году 458500 тыс. руб.
22 Чистая  прибыль в текущем году 38120 тыс. руб.
23 Среднегодовая  стоимость ОПФ в текущем году 1147200 тыс. руб.
24 Среднесписочная  численность работников в текущем  году 73 чел.

Информация о работе Планирование производственно-хозяйственной деятельности РУЭС