Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 18:10, курсовая работа
Темой курсового проекта является планирование производственно-хозяйственной деятельности РУЭС. В основе планирования лежит внедрение новой техники, а также определение её экономической эффективности; полного хозяйственного расчёта и самофинансирования; рациональной организации производственных процессов и способов наиболее полного использования ресурсов предприятия с учётом передового опыта коллективов предприятий; организации труда и повышения качества продукции (услуги) предприятия связи; управления и планирования на предприятиях связи и в их структурных подразделениях.
ВВЕДЕНИЕ
1 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ 6
1.1 Расчёт выручки от реализации продукции 6
1.2 Расчёт среднегодовой стоимости основных производственных
фондов 8
1.3 Расчёт затрат на производство и реализацию продукции 10
1.3.1 Расчёт расходов на оплату труда 11
1.3.2 Расчёт отчислений на социальные нужды 13
1.3.3 Расчёт амортизационных отчислений 14
1.3.4 Расчёт материальных затрат 16
1.3.5 Расчёт прочих расходов 17
1.3.6 Расчёт структуры и калькуляции себестоимости продукции 20
1.4 Расчёт прибыли 22
1.5 Расчёт показателей эффективности 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
Отнимем показатели текущего года от планируемого года, чтобы получить наглядное представление об изменениях данных показателей. Анализируя полученные данные мы видим, что выручка в планируемом году возрастет на 277456,8 тыс. руб., затраты на производство и реализацию продукции также возрастут 422984,1 тыс. руб., чистая прибыль возрастет на 18985,7 тыс. руб.. Стоимость ОПФ возросла на 10957,1 тыс. руб. при этом произошло уменьшение численности работников на 2 человека. Коэффициент фондоотдачи увеличился на 0,23 руб., коэффициент фондовооруженности возрос на 597 тыс. руб., коэффициент фондоемкости уменьшился по сравнению с текущим годом на 0,9 руб.. Бесспорным плюсом является увеличение производительности труда на 4088,09 тыс. руб., это привело к приросту производительности на 70,16%. Прирост средней заработной платы произошел на 5%. Увеличение выручки привело к снижению себестоимости продукции на 24,29 руб., процент снижения себестоимости составляет 25%. Увеличение затрат привело к увеличению рентабельности на 2,07%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения курсовой работы мы рассчитали экономические показатели на планируемый год в РУЭС. Также в процессе курсовой работы были закреплены теоретические знания по курсу «Экономика предприятия», умение практически рассчитать основные экономические показатели, характеризующие экономическую эффективность производства.
В процессе курсовой работы были подсчитаны доходы от основной деятельности, среднегодовая численность работников, среднегодовая стоимость основных фондов, затраты по эксплуатации средств связи, прибыль и рентабельность, экономические показатели предприятия на планируемый год. В ходе выполнения курсовой работы были твёрдо закреплены все практические навыки.
ЛИТЕРАТУРА
Приложение А
1 | 2 |
1 Доходы от услуг связи в текущем году | |
1.1 МТС | 237700 тыс. руб. |
1.2 ГТС | 176200 тыс. руб. |
1.3 СТС | 59400 тыс. руб. |
1.4 ТЛГ | 100930 тыс. руб. |
1.5 Радиофикация | 57600 тыс. руб. |
1.6 Другие виды электросвязи | 24570 тыс. руб. |
2 Планируемый год | |
2.1 МТС | 11,4 % |
2.2 ГТС | 14,2 % |
2.3 СТС | 1,4 % |
2.4 ТЛГ | 5,4 % |
2.5 Радиофикация | Х |
2.6 Другие виды электросвязи | 1,9 % |
3 Планируется
выручка от реализации |
29300 тыс. руб. |
4 Численность работников (кроме выделенных в дополнительных данных) на начало года | 69 чел. |
5 Планируемое
увеличение численности |
5 с 1 июня |
6 Планируемое уменьшение численности | 3 в августе |
7 Балансовая
стоимость ОПФ на начало |
|
7.1 Здания | 419800 тыс. руб. |
1 | 2 |
7.2 Машины и оборудование | 242300 тыс. руб. |
7.3 Передаточные устройства | 427600 тыс. руб. |
7.4 Вычислительная техника | 2800 тыс. руб. |
7.5 Инструменты | 13700 тыс. руб. |
7.6 Транспортные средства | 48220 тыс. руб. |
8 Ввод
в эксплуатацию ОПФ в |
|
8.1 Машины и оборудование | 9300 тыс. руб. во втором квартале |
8.2 Вычислительная техника | 1600 тыс. руб. в мае |
9 Выбытие
в эксплуатацию ОПФ в |
|
9.1 Машины и оборудование | 3890 тыс. руб. в 3 квартале |
9.2 Транспортные средства | 3100 тыс. руб. время не планируется |
10 Срок полезного использования ОПФ | |
10.1 Здания | 89 лет |
10.2 Машины и оборудование | 13 лет |
10.3 Передаточные устройства | 18 лет |
10.4 Вычислительная техника | 4 года |
10.5 Инструменты | 6 лет |
10.6 Транспортные средства | 19 лет |
11 Средняя ЗП работников (кроме выделенных в дополнительных данных) в текущем году | 315000 руб. |
12 Планируемый темп роста ЗП | 105 % |
13 МЗ на 100 руб. выручки в текущем году | |
13.1 Материалы и запчасти | 1,87 руб. |
13.2 Электроэнергия | 2,30 руб. |
1 | 2 |
13.3 Топливо | 0,70 руб. |
14 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году | |
14.1 Материалы и запчасти | 1,20 % |
14.2 Электроэнергия | 3,3 % |
14.3 Топливо | 0,60 % |
15 Ставка отчислений в централизованный инновационный фонд | 8 % |
16 Льготируемая прибыль в планируемом году (в % от ПБУХ) | 24 % |
17 Операционная прибыль в плановом году | 8290 тыс. руб. |
18 Налог на недвижимость | 730 тыс. руб. |
19 НДС в планируемом году | 111800 тыс. руб. |
20 Выручка в текущем году (за вычетом косвенных налогов) | 467110 тыс. руб. |
21 Затраты на производство и реализацию продукции в текущем году | 458500 тыс. руб. |
22 Чистая прибыль в текущем году | 38120 тыс. руб. |
23 Среднегодовая стоимость ОПФ в текущем году | 1147200 тыс. руб. |
24 Среднесписочная
численность работников в |
73 чел. |
Информация о работе Планирование производственно-хозяйственной деятельности РУЭС