Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2013 в 11:39, отчет по практике
В задачи практики входит характеристика объекта исследования (организационно-правовая форма предприятия, время создания и продолжительность функционирования организации, направления деятельности, характер производимых товаров или услуг, основные поставщики ресурсов и покупатели продукции и т.д.), ознакомление с выпускаемой продукцией, результатами деятельности (оборот фирмы, выручка от реализации, прибыль, рентабельность), а также сбор исходных данных для написания дипломного проекта на тему «Совершенствование управления оборотным капиталом предприятия».
Предприятие возглавляет директор, который организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояния и деятельность перед государством и трудовым коллективом.
Динамика себестоимости
Значение промежуточного коэффициента ликвидности ниже норматива, свидетельствует о том, что кредиторская задолженность значительно выше дебиторской задолженности.
Очень низкое значение коэффициента абсолютной ликвидности свидетельствует о том, что на счете общества практически отсутствуют денежных средств, и о том, что общество не обладает высоколиквидными ценными бумагами.
Негативная тенденция
Выполненный в процессе анализ показал, что для ОАО «Поликор» характерно нарастание величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Исходя из этого необходимо разработать ряд мероприятий по устранению указанной проблемы. Другими словами, для более эффективного управления дебиторской задолженностью следует внедрить на предприятии комплексную систему управления ею, в связи с чем произойдет ускорение цикла оборота дебиторской задолженностью и оптимизируется ее величина.
Приложение 1
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
Коды | ||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |
Дата |
31.12.2009 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Поликор" |
по ОКПО |
07593894 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
3703000190 |
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
32.10.7 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес): 155800 Россия, Ивановская обл., г. Кинешма, Вичугская 102 |
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Нематериальные активы |
110 |
||
Основные средства |
120 |
36 647 |
43 856 |
Незавершенное строительство |
130 |
15 323 |
15 718 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
3 956 |
6 180 |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
||
Отложенные налоговые активы |
148 |
367 |
367 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
ИТОГО по разделу I |
190 |
56 293 |
66 121 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Запасы |
210 |
44 222 |
48 182 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
22 643 |
25 877 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
2 311 |
2 158 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
18 574 |
19 626 |
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
694 |
521 |
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
441 |
70 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
11 425 |
8 993 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
7 630 |
5 483 |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |
250 |
||
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
||
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
||
прочие краткосрочные |
253 |
||
Денежные средства |
260 |
1 180 |
1 893 |
Прочие оборотные активы |
270 |
||
ИТОГО по разделу II |
290 |
57 268 |
59 138 |
БАЛАНС |
300 |
113 561 |
125 259 |
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал |
410 |
21 |
21 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||
Добавочный капитал |
420 |
58 311 |
58 323 |
Резервный капитал |
430 |
2 309 |
2 309 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
2 309 |
2 309 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
24 086 |
36 422 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
84 727 |
97 075 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты |
510 |
||
Отложенные налоговые |
515 |
7 640 |
7 062 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
7 640 |
7 062 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты |
610 |
4 000 |
1 000 |
Кредиторская задолженность |
620 |
17 188 |
20 116 |
поставщики и подрядчики |
621 |
1 732 |
1 366 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
968 |
2 463 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
3 191 |
3 683 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
11 131 |
10 706 |
прочие кредиторы |
625 |
166 |
1 898 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
6 |
6 |
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные |
660 |
||
ИТОГО по разделу V |
690 |
21 194 |
21 122 |
БАЛАНС |
700 |
113 561 |
125 259 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.
Коды | ||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 | |
Дата |
31.12.2009 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Поликор" |
по ОКПО |
07593894 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
3703000190 |
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
32.10.7 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес): 155800 Россия, Ивановская обл., г. Кинешма, Вичугская 102 |
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
137 715 |
129 762 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
115 381 |
111 890 |
Валовая прибыль |
029 |
22 334 |
17 872 |
Коммерческие расходы |
030 |
388 |
301 |
Управленческие расходы |
040 |
||
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
21 946 |
17 571 |
Операционные доходы и расходы |
|||
Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
105 |
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие операционные доходы |
090 |
4 266 |
5 482 |
Прочие операционные расходы |
100 |
8 793 |
7 217 |
Внереализационные доходы |
120 |
||
Внереализационные расходы |
130 |
||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
17 314 |
15 836 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
345 | |
Отложенные налоговые |
142 |
562 |
-892 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
5 528 |
4 239 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
12 348 |
11 050 |
СПРАВОЧНО: |
|||
Постоянные налоговые |
200 |
||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
201 |
||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
202 |
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
230 |
||||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
240 |
||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
250 |
||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
260 |
||||
Отчисления в оценочные резервы |
270 |
||||
Списание дебиторских и |
280 |
Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.
Коды | ||
Форма № 3 по ОКУД |
0710003 | |
Дата |
31.12.2009 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Поликор" |
по ОКПО |
07593894 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
3703000190 |
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
32.10.7 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес): 155800 Россия, Ивановская обл., г. Кинешма, Вичугская 102 |
I. Изменения капитала | ||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Уставный капитал |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
010 |
21 |
58 270 |
2 309 |
12 720 |
73 320 |
Изменения в учетной политике |
020 |
|||||
Результат от переоценки объектов основных средств |
030 |
|||||
Остаток на 1 января предыдущего года |
050 |
|||||
Результат от пересчета иностранных валют |
055 |
|||||
Чистая прибыль |
060 |
11 050 |
11 050 | |||
Дивиденды |
065 |
|||||
Отчисления в резервный фонд |
067 |
|||||
Увеличение величины капитала за счет: |
||||||
дополнительного выпуска акций |
070 |
|||||
увеличения номинальной |
075 |
|||||
переоценка/ отлож. нал. активы |
41 |
316 |
357 | |||
Уменьшение величины капитала за счет: |
||||||
уменьшения номинала акций |
085 |
|||||
уменьшения количества акций |
086 |
|||||
реорганизации юридического лица |
087 |
|||||
Остаток на 31 декабря предыдущего года |
090 |
21 |
58 311 |
2 309 |
24 086 |
84 727 |
Изменения в учетной политике |
092 |
|||||
Результат от переоценки объектов основных средств |
094 |
|||||
Остаток на 1 января отчетного года |
100 |
21 |
58 311 |
2 309 |
24 086 |
84 727 |
Результат от пересчета иностранных валют |
102 |
|||||
Чистая прибыль |
106 |
12 348 |
12 348 | |||
Дивиденды |
108 |
|||||
Отчисления в резервный фонд |
110 |
|||||
Увеличение величины капитала за счет: |
||||||
дополнительного выпуска акций |
121 |
|||||
увеличения номинальной |
122 |
|||||
реорганизации юридического лица |
||||||
переоценка |
12 |
-12 |
||||
I. Изменения капитала |
||||||
Уменьшение величины капитала за счет: |
||||||
уменьшения номинала акций |
131 |
|||||
уменьшения количества акций |
132 |
|||||
реорганизации юридического лица |
133 |
|||||
Остаток на 31 декабря отчетного года |
140 |
21 |
58 323 |
2 309 |
36 422 |
97 075 |