Экономическое содержание и функции бюджета государства

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 19:27, контрольная работа

Описание работы

Для каждого государства необходим такой процесс, как роспись доходов, поступающих в распоряжение органов государственной власти, и производимых ими расходов. Бюджет государства - центральное звено финансовой системы страны. Его главное назначение с помощью финансовых средств создать условия для эффективного развития экономики и решения общегосударственных социальных задач. Таких, например, как обеспечение населения общественными товарами и услугами, перераспределение доходов, стабилизация экономики. О

Содержание

Ведение……………………………………………………………………………3
1. Экономическая сущность и содержание бюджета..........……………………5
2.Функции бюджета……………………………………………………………..10
Заключение………………………………………………………………………15
Практическое задание — Вариант №2............………………………………...16
Список использованной литературы…………………………………………...48

Работа содержит 1 файл

Бюджетная система переделанное.doc

— 600.00 Кб (Скачать)

1. Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:

              Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей к.г.*6/12                          (13)

Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.

Проект: Кср.=310*6+340*6/12=325 чел.

С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.

Проект: 325*240=78 000 руб.

 

Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей         (14)

Расходы на питание всех детей в год=Норма расходов*Число дето-дней (15)                                        

Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.

Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.

Количество новых мест:

300 – 240= 60 – новых  мест в текущем году;

340 – 310 = 50 – новых мест на следующий год (проект).

Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование всех новых мест в текущем периоде:

   520* 60 новых мест=31 200 руб.

- на оборудование всех новых мест в проектном периоде:

   520* 30 новых мест=15 600 руб.

- на дооборудование всех ранее действующих мест:

- текущий год 240*330=79 200 руб.

- проект 310*330= 102 300 руб.

Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 620*270=167 400 руб.

Проект: 620*325=201 500 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем году:

64 800+16 848+2 484 000+31 200+79 200+167 400+1863 000=4 706448 руб.

В проектном году:

78 000+20 280+2 990 000+15 600+102 300+201 500+2242 500=5 650180 руб.

Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

Таблица №10 - Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 9)

980 448

490 224

980 448

1 165 180

2. ДОУ в сельской местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразова­тельные в городах (табл. 8)

3 621 201

1 810 601

3 621 201

4 076 857

4. Школы общеобразова­тельные в сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в горо­дах и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждение и меропри­ятия по внешкольной работе с детьми

600000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча (п. 3*1%)

36 212

18 106

36 212

40 768

11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов (п.1+...п.12)

8 482 975

4 312 391

8 482 975

9 491 026

14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%)

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

11 482 975

5 862 391

11 482 975

13 066 026

 



 

Таблица №11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение

 

 

 

Наименование отделения, показатель

 

 

 

Проект

На

начало года

 

 

На

конец года

 

 

Средне­годовое

 

 

Сроки разверты­вания сети

 

 

Число дней функцио­нирования

 

 

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медика­менты

Питание

Медика­менты

гр.5*

гр.7

гр.8*гр.9

гр. 8*

гр.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры в сельской местности

1. Хирургические койки

70

86

81

С 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

2. Детские койки

55

60

58

С 01.06

315

18270

24

28

438480

511560

3. Терапевтические койки

60

75

70

С 01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

55

48

С 01.09

320

15360

21

23

322560

353280

5. Прочие койки

75

85

84

С 01.02

300

25200

21

25

529200

630000

ИТОГО:

305

361

341

х

х

х

х

х

2379990

2435940

2. Больницы и диспансеры в городах

1.Хирургические койки

85

95

89

С 01.08

310

27590

22

23

606 980

634 570

2. Детские койки

90

100

97

С 01.05

305

29585

23

25

680 455

739 625

3. Терапевтические койки

130

150

145

С 01.04

300

43500

21

22

913 500

957 000

4. Родильные койки

120

140

127

С 01.09

310

39370

25

27

984 250

1 062 990

5. Прочие койки

90

110

93

С 01.11

330

30690

20

27

613 800

828 630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3 798 985

4 222 815

 



 

Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 10:

Кср. = К01.01.+                                                     

где Кср - среднегодовое количество коек;

      К01.01 - количество коек на начало года;

      Кн -  количество развернутых новых коек;

      m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:

70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:

85+((95-85)*5/12)=89 к.

Таблица №12 -  Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1.Среднегодовое количество коек (табл. 11)

х

551

х

341

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2)

450 000

440 800

390 000

255 750

 

 

 

 

 

Таблица №13 - Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

 

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

341

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

230

230

230

230

3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2)

130 000

126 730

85 000

78 430

II. Мягкий инвентарь

1. Кол-во коек на начало года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2)

190 000

309 000

150 000

183 000

4. Прирост коек за год (см. табл. 11)

х

80

х

56

5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (п.4*п.5)

80 000

64 000

60 000

44 800

7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6)

270 000

373 000

210 000

227 800

 

 

 

 

 

Таблица №14 - Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

Показатель, единица измерения

 

 

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб. 12)

450 000

440 800

390 000

255 750

2. Начисления на заработную плату (26%)

117 000

114 608

101 400

66 495

3. Питание (табл. 11)

3 500 000

3 798 985

2 000 000

2 379 990

4. Медикаменты (табл. 11)

4 000 000

4 222 815

2 100 000

2 435 940

5. Мягкий инвентарь (табл. 13)

270 000

373 000

210 000

227 800

6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл. 13)

130 000

126 730

85 000

78 430

7. Приобретение оборудования (рост 25%)

250 000

312 500

150 000

187 500

8. Капитальный ремонт (рост 15%)

1 200 000

1380 000

700 000

805 000

9. Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

10 317000

11 219 438

6 036 400

6 786 905

Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства