Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 19:27, контрольная работа
Для каждого государства необходим такой процесс, как роспись доходов, поступающих в распоряжение органов государственной власти, и производимых ими расходов. Бюджет государства - центральное звено финансовой системы страны. Его главное назначение с помощью финансовых средств создать условия для эффективного развития экономики и решения общегосударственных социальных задач. Таких, например, как обеспечение населения общественными товарами и услугами, перераспределение доходов, стабилизация экономики. О
Ведение……………………………………………………………………………3
1. Экономическая сущность и содержание бюджета..........……………………5
2.Функции бюджета……………………………………………………………..10
Заключение………………………………………………………………………15
Практическое задание — Вариант №2............………………………………...16
Список использованной литературы…………………………………………...48
1. Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:
Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей к.г.*6/12
Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.
Проект: Кср.=310*6+340*6/12=325 чел.
С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:
Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.
Проект: 325*240=78 000 руб.
Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей (14)
Расходы на питание всех детей в год=Норма расходов*Число дето-дней (15)
Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.
Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.
Количество новых мест:
300 – 240= 60 – новых мест в текущем году;
340 – 310 = 50 – новых мест на следующий год (проект).
Расходы на мягкий инвентарь:
- на оборудование всех новых мест в текущем периоде:
520* 60 новых мест=31 200 руб.
- на оборудование всех новых мест в проектном периоде:
520* 30 новых мест=15 600 руб.
- на дооборудование всех ранее действующих мест:
- текущий год 240*330=79 200 руб.
- проект 310*330= 102 300 руб.
Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.
Текущий год: 620*270=167 400 руб.
Проект: 620*325=201 500 руб.
Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7
Всего расходов в текущем году:
64 800+16 848+2 484 000+31 200
В проектном году:
78 000+20 280+2 990 000+15 600
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
Таблица №10 - Свод расходов на образование, руб.
Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на год |
1. ДОУ в городах (табл. 9) | 980 448 | 490 224 | 980 448 | 1 165 180 |
2. ДОУ в сельской местности | 800 000 | 400 000 | 800 000 | 900 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8) | 3 621 201 | 1 810 601 | 3 621 201 | 4 076 857 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 475 000 | 850 000 | 900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 498 191 | 250 000 | 498 191 | 550 000 |
6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 600000 | 300 000 | 600 000 | 700 000 |
9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
10. Фонд всеобуча (п. 3*1%) | 36 212 | 18 106 | 36 212 | 40 768 |
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 70 000 |
13. Итого расходов (п.1+...п.12) | 8 482 975 | 4 312 391 | 8 482 975 | 9 491 026 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%) | 1 500 000 | 750 000 | 1 500 000 | 1 875 000 |
15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
Всего расходов | 11 482 975 | 5 862 391 | 11 482 975 | 13 066 026 |
Таблица №11
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение
| Наименование отделения, показатель
| Проект | |||||||||
На начало года
| На конец года
| Среднегодовое
| Сроки развертывания сети
| Число дней функционирования
| Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | ||||
Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | ||||||||
гр.5* гр.7 | гр.8*гр.9 | гр. 8* гр.10 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 70 | 86 | 81 | С 01.05 | 310 | 25110 | 25 | 20 | 627750 | 502200 |
2. Детские койки | 55 | 60 | 58 | С 01.06 | 315 | 18270 | 24 | 28 | 438480 | 511560 | |
3. Терапевтические койки | 60 | 75 | 70 | С 01.05 | 330 | 23100 | 20 | 19 | 462000 | 438900 | |
4. Родильные койки | 45 | 55 | 48 | С 01.09 | 320 | 15360 | 21 | 23 | 322560 | 353280 | |
5. Прочие койки | 75 | 85 | 84 | С 01.02 | 300 | 25200 | 21 | 25 | 529200 | 630000 | |
ИТОГО: | 305 | 361 | 341 | х | х | х | х | х | 2379990 | 2435940 | |
2. Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 85 | 95 | 89 | С 01.08 | 310 | 27590 | 22 | 23 | 606 980 | 634 570 |
2. Детские койки | 90 | 100 | 97 | С 01.05 | 305 | 29585 | 23 | 25 | 680 455 | 739 625 | |
3. Терапевтические койки | 130 | 150 | 145 | С 01.04 | 300 | 43500 | 21 | 22 | 913 500 | 957 000 | |
4. Родильные койки | 120 | 140 | 127 | С 01.09 | 310 | 39370 | 25 | 27 | 984 250 | 1 062 990 | |
5. Прочие койки | 90 | 110 | 93 | С 01.11 | 330 | 30690 | 20 | 27 | 613 800 | 828 630 | |
ИТОГО: | 515 | 595 | 551 | х | х | х | х | х | 3 798 985 | 4 222 815 |
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле 10:
Кср. = К01.01.+
где Кср - среднегодовое количество коек;
К01.01 - количество коек на начало года;
Кн - количество развернутых новых коек;
m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:
70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
85+((95-85)*5/12)=89 к.
Таблица №12 - Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1.Среднегодовое количество коек (табл. 11) | х | 551 | х | 341 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 800 | 800 | 750 | 750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) | 450 000 | 440 800 | 390 000 | 255 750 |
Таблица №13 - Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | х | 551 | х | 341 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 230 | 230 | 230 | 230 |
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (п.1*п.2) | 130 000 | 126 730 | 85 000 | 78 430 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года | х | 515 | х | 305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) | 190 000 | 309 000 | 150 000 | 183 000 |
4. Прирост коек за год (см. табл. 11) | х | 80 | х | 56 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. (п.4*п.5) | 80 000 | 64 000 | 60 000 | 44 800 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6) | 270 000 | 373 000 | 210 000 | 227 800 |
Таблица №14 - Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения
| Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб. 12) | 450 000 | 440 800 | 390 000 | 255 750 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 117 000 | 114 608 | 101 400 | 66 495 |
3. Питание (табл. 11) | 3 500 000 | 3 798 985 | 2 000 000 | 2 379 990 |
4. Медикаменты (табл. 11) | 4 000 000 | 4 222 815 | 2 100 000 | 2 435 940 |
5. Мягкий инвентарь (табл. 13) | 270 000 | 373 000 | 210 000 | 227 800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл. 13) | 130 000 | 126 730 | 85 000 | 78 430 |
7. Приобретение оборудования (рост 25%) | 250 000 | 312 500 | 150 000 | 187 500 |
8. Капитальный ремонт (рост 15%) | 1 200 000 | 1380 000 | 700 000 | 805 000 |
9. Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 10 317000 | 11 219 438 | 6 036 400 | 6 786 905 |
Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства