Доходы бюджетной системы

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 20:02, контрольная работа

Описание работы

Финансы представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в реальном денежном обороте при формировании, распределении и использовании фондов финансовых ресурсов.
Денежный оборот составляет материальную основу финансов. Объектом денежного оборота являются финансовые ресурсы как источники финансирования расширенного воспроизводства. К ним относятся прибыль, доходы от различных видов предпринимательской деятельности и др. За счет финансовых ресурсов формируются фонды денежных средств. Они имеют строго целевое назначение и служат инструментом финансирования расширенного воспроизводства.

Работа содержит 1 файл

Доходы бюджетной системы.doc

— 432.50 Кб (Скачать)
 

Здравоохранение

    1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

    Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей  формуле:

                              Кн · m

    Кср = К01.01 + ––––––––,

                                     12

где  Кср – среднегодовое  количество коек; 

    К01.01 – количество коек на начло года;

    m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

    1) Больницы  и диспансеры в сельской местности:

    Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 81;

    Детские койки: 55 + (5*7)12 = 58;

    Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;

    Родильные койки: 45;

    Прочие  койки: 75.

    2) Больницы  и диспансеры в городах:

    Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89;

    Детские койки: 90 + (10*8)12 = 97;

    Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;

    Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 127;

    Прочие  койки: 90 + (20*2)12 = 93.

    Число койко-дней = Среднегодовое число  коек · Число дней функционирования 1 койки. 

Таблица №10

Учреждение Показатель Проект
На  начало года На  конец года Среднегодовое Сроки свертывания сети Число дней функционирования Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день Сумма расходов в год, руб..
питание медикаменты питание медикаменты
1 2 3 4 5 6 7 8 = гр7· гр5 9 10 11= гр9· гр8 12= гр10· гр8
1. Больницы и диспансеры  в сельской местности 1. Хирургические  койки 70 86 81 с 01.05 310 25110 25 20 627750 502200
2. Детские  койки 55 60 58 с 01.06 315 18270 24 28 438480 511560
3. Терапевтические  койки 60 75 70 с 01.05 330 23100 20 19 462000 438900
4. Родильные  койки 45 45 45 320 14400 21 23 302400 331200
5. Прочие  койки 75 75 75 300 22500 21 25 472500 562500
ИТОГО: 305 341 329 х х х х х 2303130 2346360
2. Больницы и диспансеры в городах 1. Хирургические  койки 85 95 89 с 01.08 310 27590 22 23 606980 634570
2. Детские  койки 90 100 97 с 01.05 305 29585 23 25 680455 739625
3. Терапевтические койки 130 150 145 с 01.04 300 43500 21 22 913500 957000
4. Родильные  койки 120 140 127 с 01.09 310 39370 25 27 984250 1062990
5. Прочие  койки 90 110 93 с 01.11 330 30690 20 27 613800 828630
ИТОГО: 515 595 551 х х х х х 3798985 4222815
 
 
 

    2. План амбулаторно-проликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица №11

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов работы в  день Дневная нагрузка Чис

ло  рабо

чих дней в году

Годовая нагрузка Число врачеб

ных посеще

ний

Сред

ний расход на медикаменты  на 1 посе

щение

Сумма расходов на медикаменты, руб.
в поликлинике на  дому в поликлинике на  дому в поликлинике на  дому всего
1 2 3 4 5 6 7 = гр5 · гр3 8 = гр6 · гр4 9 = гр7 + гр8 10 11 = гр10 · гр9 12 = гр11/гр2 13 14= гр13 · гр12
1. Терапия 3 6 2 3 4 18 8 26 281 7306 2435,3 10 24353,33
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1,25 37,25 281 10467,25 6978,2 21 146541,5
3. Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 0,625 30,63 281 8605,625 8605,6 20 172112,5
4. Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17,5 6 23,5 281 6603,5 3301,8 13 42922,75
5. Неврология 1 7 1,25 4 х 28 х 28 281 7868 7868 8 62944
6. Дерматология 1 9 1,25 5 х 45 х 45 281 12645 12645 18 227610
Стоматология 1,5 4 х 5 х 20 х 20 281 5620 3746,7 23 86173,33
ВСЕГО: х х х х х х х х х х х х 762657,4
 
 
 
 
 
 
 

 

    3. Расчет расходов  на заработную  плату медицинского  персонала по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности

 Таблица №12

Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект  на следующий год
1 2 3 4 5
1. Среднегодовое  количество коек х 551 х 329
2. Средняя  заработная плата на 1 койку в  год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой  ФЗП в год, руб. 450 000 440800 390 000 246750
 
 
 

    4. Расчет расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности

    Таблица №13

Показатель Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году на  следующий год
1 2 3 4 5
1. Канцелярские и  хозяйственные расходы
1. Среднегодовое  количество коек х 551 х 329
2. Расходы  на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 х 126730 х 75670
2. Мягкий инвентарь
1. Количество  коек на начало года х 515 х 305
2. Расходы  на дооборудование 1 койки в год,  руб. 600 600 600 600
3. Итого  расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 х 309000 х 183000
4. Прирост  коек за год х 80 х 36
5. Расходы  на дооборудование 1 новой койки,  руб. 800 800 800 800
6. Итого  расходов на дооборудование новых  коек, руб.: стр.4·стр.5 х 64000 х 28800
7. Всего  расходов на мягкий инвентарь,  тыс. руб.: стр.3+стр.6 х 373000 х 211800
 

    5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

    На  следующий год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

    • на приобретение оборудования на 25%;
    • на капитальный ремонт – на 15%.
 

Таблица №14

Показатель Больницы и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
принято в текущем году проект  на следующий год принято в текущем году проект  на следующий год
1 2 3 4 5
1. Заработная  плата мед. персонала больниц  и диспансеров 450 000 440 800 390 000 246 750
2. Начисления  на заработную плату (26%) 117000 114608 101400 64155
3. Питание 3 500 000 3 798 985 2 000 000 2 303 130
4. Медикаменты 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360
5. Мягкий  инвентарь х 373 000 х 211 800
6. Канцелярские  и хозяйственные расходы х 126 730 х 75 670
7. Приобретение  оборудования и инвентаря 250 000 312500 150 000 187500
8. Капитальный  ремонт 1 200 000 1380000 700 000 805000
9.Прочие  расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 9 917 000 11 219 438 5 741 400 6 590 365
  1. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

    На  следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в  амбулаторно-поликлинических учреждениях  на 4%. 
 
 

Таблица №15

Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Заработная  плата мед. персонала 750 000 800 000
2. Начисления  на заработную плату (26%) 195000 208000
3. Медикаменты 765 657,40 900 000
4. Мягкий  инвентарь х 300 000
5. Канцелярские  и хозяйственные расходы х 250 000
6. Приобретение  оборудования и инвентаря 400 000 500000
7. Капитальный  ремонт 1 000 000 960000
8. Прочие  расходы х 250 000
Итого расходов 3 110 657 4 168 000
 

    Свод  расходов на здравоохранение, руб.

Таблица №16

Учреждение Текущий год Проект  на следующий год
принято исполнено за 6 месяцев ожидаемое исполнение
1. Больницы  и диспансеры в городах 9 917 000 4958500 9 917 000 11 219 438
2. Больницы  и диспансеры в сельской местности 5 741 400 2870700 5 741 400 6 590 365
3. Амбулаторно-поликлинические  учреждения 3 110 657 1555328,5 3 110 657 4 168 000
4. Прочие  учреждения здравоохранения 2 400 000 1 200 000 2 400 000 2 600 000
Итого расходов 21 169 057 10584528,5 21 169 057 24 577 803

Информация о работе Доходы бюджетной системы