Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2011 в 18:39, контрольная работа
Работы содержат журналы-ордера и ведомости счетов.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент
научно-технологической
Федеральное
государственное
высшего профессионального образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Институт
экономики и финансов
АПК
кафедра: «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Контрольная работа
по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет»
Вариант
№3
Выполнила:
Проверила:
Красноярск – 2010 г.
Журнал хозяйственных операций АО «Весна»
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Д | К | сумма |
1 | По ПКО №1 от 04.01.20__г. потупило в кассу с расчетного счета по чеку для выплаты заработной платы | 50 | 51 | 2090000 |
2 | По ПКО №2 от 05.01.20__г. поступили денежные средства в кассу с расчетного счета по чеку на командировочные расходы | 50 | 51 | 11500 |
3 | По РКО №1 от 04.01.20__г. Выдано в подотчет Резникову А.М. из кассы на командировочные расходы | 71 | 50 | 7500 |
4 | По ПКО №3 от 07.01.20__г. получено в кассу в возврат неиспользованных подотчетных сумм от Петрова И.С. | 50 | 71 | 6000 |
5 | По РКО №2 от 14.01.20__г. выдано в подотчет на командировочные расходы Килину М.В. | 71 | 50 | 4000 |
6 | По РКО №3 от 23.01.20__г. выдано в подотчет Гроздовой И.П. на приобретение канцелярских товаров | 71 | 50 | 1600 |
7 | По РКО №4 и платежным ведомостям №1-4 выдана заработная плата работникам организации | 70 | 50 | 2078000 |
ИТОГО: | 4198600 |
Журнал хозяйственных операций АО «Весна»
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Д | К | сумма |
1 | По чеку от 04.01.20__г. получено в кассу организации для выплаты заработной платы | 50 | 51 | 2090000 |
2 | По чеку от 05.01.20__г. получено в кассу на командировочные расходы | 50 | 51 | 11500 |
3 | Перечислено платежное поручение №1 от 14.01.20__г. ЗАО «Омега» за приобретенную автомашину | 60 | 51 | 510000 |
4 | Списаны с расчетного счета проценты за пользование краткосрочным кредитом 16.01.20__г. | 66 | 51 | 13000 |
5 | Перечислены налоги в бюджет на основании платежного поручения №2-4 от 19.01.20__г. | 68 | 51 | 10500 |
6 | Перечислено платежное поручение №5 от 20.01.20__г. ЗАО «Север» за приобретенную медь листовую | 60 | 51 | 65000 |
7 | Перечислено на основании платежного поручения №6 от 22.01.20__г. Кирпичному заводу за приобретенный кирпич | 60 | 51 | 200000 |
8 | Перечислено платежным поручением № 7 от 24.01.20__ г. Красноярскому агроветснабу за медикаменты | 60 | 51 | 70000 |
9 | Перечислено на основании платежного поручения №8 от 28.01.20__г. нефтебазе за нефтепродукты | 60 | 51 | 150000 |
10 | Перечислено на основании платежного поручения №9 от 30.01.20__г. за электроэнергию АО «Красноярскэнерго» | 60 | 51 | 255400 |
11 | Поступило на расчетный счет 31.01.20__г. от Гормолзавода №1 за проданное молоко | 51 | 62 | 3000000 |
ИТОГО: | 6375400 |
Журнал хозяйственных операций АО «Весна»
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Д | К | сумма |
1 | 12.01.20__г. по
приемным актам №84, 85 приняты
выполненные строительные |
08 | 60 | 1050000 |
2 | По счету-фактуре №11 от 13.01.20__г. и акту №86 приобретены от ЗАО «Омега» грузовые автомобили (НДС в том числе) | 08 | 60 | 510000 |
3 | По счету-фактуре
№17 от 15.01.20__г. и накладной №16 приобретена
ОАО «Север» медь листовая:
на покупную стоимость |
10 | 60 | 54166 |
на сумму НДС | 19 | 60 | 10833 | |
4 | По счету-фактуре
№24 от 18.01.20__г. и накладной №17от кирпичного
завода приобретен кирпич:
стоимость кирпича |
10 | 60 | 166667 |
НДС | 19 | 60 | 33333 | |
5 | По счету-фактуре №28 от 25.01.20__г. и накладной №18 от Красноярска агроветснаба приобретены медикаменты (НДС в том числе) | 10 | 60 | 80000 |
6 | По счету-фактуре №30 от 29.01.20__г. и накладной №19 от нефтебазы получены нефтепродукты (НДС в том числе) | 10 | 60 | 133300 |
7 | Акцептована счет-фактура №32 от 30.01.20__г. от ЗАО «Зенит» по приобретенному оборудованию (НДС в том числе) | 08 | 60 | 27500 |
8 | По счету-фактуре
№37 от 31.01.20__г. приобретены от РТП запасные
части:
на покупную стоимость |
10 | 60 | 10100 |
на сумму НДС | 19 | 60 | 2020 | |
ИТОГО: | 2077919 |
Журнал хозяйственных операций АО «Весна»
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Д | К | сумма |
1 | По авансовому отчету №65 от 14.01.20__г. списаны командировочные расходы Резникова А.М. на общехозяйственные нужды | 26 | 71 | 7500 |
2 | По авансовому отчету №66 от 18.01.20__г. списаны командировочные расходы Килина М.В. на общехозяйственные расходы | 26 | 71 | 4000 |
3 | На основании авансового отчета №67 от 26.01.20__г. списаны расходы Гроздовой И.П. по приобретенным канцелярским товарам | 26 | 71 | 1600 |
4 | Удержана из заработной платы Дороховой К.М. невозвращенная подотчетная сумма (авансовый отчет не представлен) | 70 | 71 | 5500 |
ИТОГО: | 18600 |
Журнал-ордер
№1 – по кредиту счета 50
№ п/п | Дата выписки банка или за какое время представлено | в дебет счетов | Итого | |||
71 | 70 | |||||
1 | 04.01.20__ г. | 7500 | 2078000 | 2085500 | ||
2 | 05.01.20__ г. | |||||
3 | 07.01.20__ г. | |||||
4 | 14.01.20__ г. | 4000 | 4000 | |||
5 | 23.01.20__ г. | 1600 | 1600 | |||
Итого | 13100 | 2078000 | 2091100 |
Ведомость
№1 – по дебету счета 50
№ п/п | Дата выписки банка или за какое время представлено | в дебет счетов | Итого | |||
51 | 71 | |||||
1 | 04.01.20__ г. | 2090000 | 2090000 | |||
2 | 05.01.20__ г. | 11500 | 11500 | |||
3 | 07.01.20__ г. | 6000 | 6000 | |||
4 | 14.01.20__ г. | |||||
5 | 23.01.20__ г. | |||||
Итого | 2107500 | 0 | 2107500 |
Журнал-ордер
№2 – по кредиту счета 51
№ п/п | Дата выписки банка или за какое время представлено | в дебет счетов | Итого | |||
60 | 66 | 68 | 50 | |||
1 | 04.01.20__ г. | 2090000 | 2090000 | |||
2 | 05.01.20__ г. | 11500 | 11500 | |||
3 | 14.01.20__ г. | 510000 | 510000 | |||
4 | 16.01.20__ г. | 13000 | 13000 | |||
5 | 19.01.20__ г. | 10500 | 10500 | |||
6 | 20.01.20__ г. | 65000 | 65000 | |||
7 | 22.01.20__ г. | 200000 | 200000 | |||
8 | 24.01.20__ г. | 70000 | 70000 | |||
9 | 28.01.20__ г. | 150000 | 150000 | |||
10 | 30.01.20__ г. | 255400 | 255400 | |||
11 | 31.01.20__ г. | 0 | ||||
Итого | 1250400 | 13000 | 10500 | 2101500 | 3375400 |
Информация о работе Контрольная работа по «Бухгалтерскому (финансовый) учету»