Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2011 в 15:55, контрольная работа
Бюджетная система Российской Федерации - это совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ и регулируемая нормами права. Скоординированные во времени, экономическом и социальном пространстве бюджетные взаимоотношения между объектами бюджетного процесса представляют собой сложную динамически изменяющуюся систему
Введение………………………………………………………………...……...……2
1.Сущность бюджета. Бюджетная система Российской Федерации...…………..4
2. Состав и принципы организации бюджетной системы РФ…...……………….7
3. Аналитическая часть…………………………………………...……………….12
Заключение………………………………………………………...……………….16
4. Практическая часть (Вариант 3)………………………………………………..17
Список использованных источников……………………………..………………53
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |||
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||||
1.Среднегодовое количество коек | Х | 599 | Х | 299 | ||
2.Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
3.Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | Х | 269438 | Х | 134625 | ||
2. Мягкий инвентарь | ||||||
1.Количество коек на начало года | Х | 550 | Х | 277 | ||
2.Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
3.Итого расходов на дооборудование, руб. | Х | 275000 | Х | 138500 | ||
4.Прирост коек за год | Х | 85 | Х | 42 | ||
5.Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | Х | 59500 | Х | 29400 | ||
7.Всего расходов на мягкий инвентарь | Х | 334500 | Х | 167900 |
Расчет таблицы № 3.4.:
I. Канцелярские и хозяйственные расходы:
п.1. Среднегодовое количество коек переносим из табл. 3.3;
п.3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов (стр.1 * стр. 2);
II. Мягкий инвентарь:
п.1. Среднегодовое количество коек (из табл. 3.1);
п.3. Итого расходов на дооборудование (стр.1 * стр.2);
п.4. Прирост коек за год (табл. 3.1 гр. 4 – гр. 3 (итого)):
Больницы и диспансеры в городах: 635- 550= 85
Больницы и диспансеры в сельской местности: 319-277=42
п.6. Итого расходов на оборудование новых коек:
Прирост коек за год (п.4.) ´ Расходы на оборудование новых коек (п.5.):
85×700 = 59500
42×700 = 29400
п.7. Всего расходов на мягкий инвентарь:
Итого расходов на дооборудование (п.3.) + Итого расходов на оборудование новых коек (п.6.)
275000+59500= 334500
138500+29400=167900
3.5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Таблица 3.5.
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1.Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 269 250 |
2.Начисления на заработную плату (26%) | 130 000 | 147 891 | 78 000 | 70 005 |
3.Питание | 3000000 | 4 404 504 | 2 000000 | 2 242 360 |
4.Медикаменты | 30500000 | 5 193 850 | 2 500000 | 2 391 327 |
5.Мягкий инвентарь | Х | 334 500 | Х | 167 900 |
6.Канцелярские и хозяйственные расходы | Х | 269 438 | Х | 134 625 |
7.Приобретение оборудования | 250 000 | 295 000 | 150 000 | 177 000 |
8.Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1 380 000 | 700 000 | 805 000 |
9.Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 35 980 000 | 13 043 995 | 6 028000 | 6 607467 |
Расчет таблицы №3.5.:
Принято:
п.1. Заработная плата мед. персонала переносим из табл. 3.3 п. 3;
п.2. Начисления на заработную плату получаем умножением п.1. на 26%
Проект:
Заработная плата мед. персонала переносим из табл. табл. 3.3 п. 3;
п.3. Питание (из табл. 3.1 ст.11 (Итого));
п.4. Медикаменты (из табл. .3.1 ст.12 (Итого);
п.5. Мягкий инвентарь (из табл.3.4 п.7);
п.6. Канцелярские и хозяйственные расходы (из табл. 3.4 стр. Итого канцелярских расходов);
п.7. Приобретение оборудования и инвентаря увеличивается на 18% (по условию): 25000×1,18=295000; 150000×1,18 = 177000;
п.8. Расходы на капитальный ремонт увеличиваются на 15% (по условию): 1200000×1,15=1380000; 700000×1,15 = 805000;
Итого
расходов: сумма всех строк
3.6.
Свод расходов
по амбулаторно-
Таблица 3.6
Показатель | Принято
в текущем
году |
Проект на следующий год |
1.
Заработная плата мед. |
750000 | 800000 |
2.
Начисления на заработную плату (26%) |
195000 | 208000 |
3. Медикаменты | 1200000 | 1200000 |
4. Мягкий инвентарь | х | 350000 |
5.
Канцелярские и хозяйственные расходы |
х | 160000 |
6.
Приобретение оборудования и инвентаря |
380000 | 448400 |
7. Капитальный ремонт | 1000000 | 980000 |
8. Прочие расходы | х | 250000 |
Итого расходов | 3525000 | 4396400 |
Расчет таблицы №3.6.:
п.2. Начисления на заработную плату находим умножением п.1.на 26%;
п.6. Приобретение оборудования и инвентаря увеличивается на 18% (по условию); 380000×1,18=448400
п.7. Расходы на капитальный ремонт снижаются на 2% (по условию):
1000000 ×0,98 = 980000
3.7 Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица 3.7.
Учреждение | Текущий год | Проект
на следую- щий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение | ||
1.
Больницы и диспансеры в городах |
35 980 000 | 17990000 | 35 980 000 | 13 043 995 |
2.
Больницы и диспансеры в сельской местности |
6 028 000 | 3014000 | 6 028 000 | 6 607 467 |
3.
Амбулаторно-поликлини- ческие учреждения |
3525000 | 1762500 | 3525000 | 4396400 |
4. Прочие учреждения | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 2400000 |
Итого расходов | 47 533000 | 23766500 | 47 533 000 | 26 447 862 |
Расчет таблицы № 3.7.:
- Больницы и диспансеры в городах переносим из табл. 3.5 Итого;
- Больницы
и диспансеры в сельской
- Амбулаторно-поликлинические учреждения переносим из табл. 3.6 Итого;
Исполнено за 6 месяцев (1/2 от принято);
Ожидаемое
исполнение = Принято
Проект бюджета района
год, тыс. руб.
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование доходов | ||||
1.Налог на имущество физических лиц | 32000 | 16000 | 32000 | 40000 |
2.Земельный налог | 148000 | 74000 | 148000 | 408546 |
3.Единый налог на вмененный доход | 272000 | 136000 | 272000 | 312800 |
4.Транспортный налог | 21178,3 | 10589,15 | 21178,3 | 21178,3 |
5.Налог на доходы физических лиц | 478,286 | 239,1428 | 478,286 | 478,286 |
6.Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
ИТОГО доходов | 474156,6 | 237078,3 | 474156,6 | 783577,7 |
Дотации и субвенции из бюджета области | Х | Х | Х | Х |
ВСЕГО доходов | 474156,6 | 237078,3 | 474156,6 | 783577,7 |
Наименование расходов | ||||
1.Общегосударственные вопросы | 105 | 60 | 105 | 111,3 |
2.Национальная
безопасность и |
100 | 50 | 100 | 110 |
3. Национальная экономика | 250 | 125 | 250 | 268,75 |
4.Жилищно-коммунальное хозяйство | 800 | 300 | 800 | 888 |
5.Охрана окружающей среды | 100 | 50 | 100 | 105 |
6.Образование | 13344,5 | 6773,2 | 13344,5 | 15146,7 |
7.Культура,кинематография и СМИ | 250 | 125 | 250 | 300 |
8.Здравоохранение и спорт | 47 533 | 23 767 | 47 533 | 26 448 |
ИТОГО расходов | 62482,5 | 31249,7 | 62482,5 | 43377,6 |
Субвенции в областной бюджет | 411674,1 | 205828,6 | 411674,1 | 740200,1 |
ВСЕГО расходов | 474156,6 | 237078,3 | 474156,6 | 783577,7 |
Оборотная кассовая наличность | 9483,1 | 4741,6 | 9483,1 | 15671,6 |
Информация о работе Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации