Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2011 в 12:13, контрольная работа
Работа содержит оформление первичных документов, составление баланса.
│БИК │044525347
АКБ «Учебный» г.Москва КБ ├────────┤
│Сч. N │30102810800000000347
Банк получателя │ │
────────────────┬─────────────
ИНН │ 7702019914 │Сч. N │40702810600000467003
────────────────┴─────────────
├────────┼──────┬───────────┬─
ООО Гарант │Вид оп. │ 02 │Срок плат. │ 7
├────────┤ ├───────────┤
│Наз. пл.│ │Очер. плат.│
├────────┤ ├───────────┤
Получатель │Код │ │Рез. поле │
──────────────┬──────┬───┬────
│ │ │ │ │ │
──────────────┴──────┴───┴────
Назначение платежа Оплата поставки продукции по договору № 28/1
от 28.10.2010. Без НДС
______________________________
Подписи
Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________
Операция
№ 3
АККРЕДИТИВ № 3 __ 01.10.2010__ ___электронно__
Сумма
прописью |
Триста девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек | ||||||||
ИНН 7702019254 | КПП | Сумма |
394 000-00 | ||||||
АО Российские финансовые коммуникации Плательщик | |||||||||
Сч. № |
40702810000000467001 044525347 30102810800000000347 | ||||||||
АКБ
«Учебный» г. Москва Банк плательщика |
БИК | ||||||||
Сч. № | |||||||||
КБ
«Старый Кремль»
г.Москва Банк получателя |
БИК | 044583993 30102810700000000993 40702810407110100047 | |||||||
Сч. № | |||||||||
ИНН | КПП | Сч. № (40901) | |||||||
ЗАО КОЛОРТЕКС Получатель | |||||||||
Вид оп. | 08 | Срок действия аккредитива | 10 | ||||||
Наз. пл. | |||||||||
Код | Рез. поле | ||||||||
Вид
аккредитива |
покрытый | ||||||||
Оплата за канцелярские материалы по договору купли-продажи №27/02 от 27.09.2010. Срок выполнения 10 дней, получатель ЗАО КОЛОРТЕКС. Платеж по представлению (вид документа) Счет - фактура -
1 оригинал. Дополнительные условия
№ сч. получателя 40702810407110100047 |
______________________________
М. П.
______________________________
Операция 4
ЧЕК
Лицевая сторона
Корешок чека № 4 На 13 000 руб . 00 коп 01 октября 2010 г. ЧЕК ВЫДАН Филлиповой А.И. кому Подписи ______________________________ первая ______________________________ вторая ЧЕК ПОЛУЧИЛ 01 октября 2010 г. ______________________________ подпись |
| ООО
Гарант| |_____чекодатель___|4070281050 |
Оборотная сторона
Сим- вол |
ЦЕЛИ РАСХОДА | СУММА | Свободный остаток смет- ных ассигно- ваний на__ квартал без учета суммы по данному чеку |
Оприходовано по кассе, кассовый ордер №________ от " " 20 г. Главный (старший) бухгалтер _____________________________ подпись | |
40 | Заработная плата | ||||
46 | Закупки сельхозпродуктов | ||||
50 | Пенсии, пособия и страховое возм | ||||
55 | Командировочные в счет лимита | ||||
56 | Командировочные без лимита | ||||
57 | Хоз.-операционные расходы | 13 000 | 00 | ||
Подписи: | |||||
Указанную
в настоящем чеке сумму получил Отметки, удостоверяющие личность получателя Предъявлен_паспорт 44 04 за № 4567896 Выдан ОМ Окт. окр. «28» 08 2007г. Место выдачи г. Москва ______________________________ ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ "__"______________20_ г. Контролер Бухгалтер |
┌─────┐ ┌───────────────────┐
│ │ │ Код формы │
Расходный кассовый ордер N │ 4 │ │ документа по ОКУД │
│ │ ├───────────────────┤
└─────┘ │ 0402009 │
"_01_" __октября__2010_ года │ ордеру N __4__ │
┌────────────────────┬────────
│ │ Место для наклейки │
Выдать Филлиповой А.И. СчетN│40702810600000467003│ отрывного талона │
────────────────────────────┴─
(фамилия,
имя, отчество)
┌────────────────────┤ 13 000-00 │
│ │ │
Наименование банка СчетN │20202810500000000006│ Сумма цифрами │
────────────────────────────┴─
____ АКБ "Учебный"_________ БИК __044525347______│ в том числе │
Сумма
прописью с указанием
------------------------------
__ Тринадцать тысяч рублей_______________________│ символ │ сумма │
Направление
выдачи
------------------------------
___ Хоз.-операционные расходы ___________________│ │ │
______________________________
Предъявлен
документ, удостоверяющий личность
_паспорт__ N 44 04 за № 4567896
Выдан ______________ ОМ Окт. Окр___________ "_28_" __августа___ 2007 года
(кем выдан)
Указанную в
расходном кассовом ордере
(личная подпись)
Бухгалтерский
работник Контролер
Кассовый работник
Операция
№ 5
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 5 01.10.10 ___электронно______
Сумма
прописью |
Сто двеннадцать тысяч рублей 00 копеек | ||||
Проценты,
уплаченные юридическим лицам по
привлеченным средствам Плательщик |
Сумма | 112 000-00 | |||
Сч. № |
70202810700002210806 044525347 30102810800000000347 | ||||
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва |
БИК | ||||
Сч. № | |||||
Банк получателя АКБ «Учебный» г. Москва |
БИК | 044525347 30102810100000000347 40702810000000467001 | |||
Сч. № | |||||
АО Российские финансовые коммуникации Получатель |
Сч. № | ||||
Вид оп. |
09
02 |
Срок плат. | 4 | ||
Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
Код | Рез. поле | ||||
Оплата процентов по расчетному счету Назначение платежа |
Информация о работе Контрольная работа по «Учет и операционная техника в банках»