Оперативное планирование в растениеводстве

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 18:40, контрольная работа

Описание работы

Разработать оперативный план проведения весенне-полевых работ в тракторно-полеводческой бригаде сельхозпредприятия.
Составить график проведения весенне-полевых работ. Определить потребность в технике на каждый день посевной кампании. Разработать оперативный план деятельности молочнотоварной фермы.

Работа содержит 1 файл

контр опер плнан.docx

— 55.30 Кб (Скачать)

 

 

ЗАДАЧА 5

 

Разработать оперативный план деятельности молочного  завода

Исходные  данные:

      1. Фактические контролируемые показатели текущей деятельности предприятия за предыдущий год:

Месяцы предыдущего года

Контролируемые фактические показатели

объем переработки молока, т

себ-ть переработки 1т молока, руб

цена реализации 1т продукции в  расчете на молоко, руб.

выручка от реализации молочной продукции, тыс.руб.

затраты на переработку молока, тыс.руб.

прибыль (+),

 убыток 

(-), тыс.руб.

 

1

2

3

4

5

6

Январь

1020

3500

3600

3672

3570

 

Февраль

850

3550

3650

3102

3017

 

Март

1020

3450

3500

3570

3519

 

Апрель

1190

3400

3500

4165

4046

 

Май

1360

3350

3400

4624

4556

 

Июнь

1700

2800

2850

4845

4760

 

Июль

2040

2600

2800

5712

5304

 

Август

2040

2650

2850

5814

5406

 

Сентябрь

1700

2700

2900

4930

4590

 

Октябрь

1530

2800

3100

4743

4284

 

Ноябрь

1360

2850

3300

4488

3876

 

Декабрь

1190

2950

3500

4165

3510

 

За год

17000

2967

3166

53830

50439

 

 

      1. Используя сложившуюся закономерность помесячного распределения фактически достигнутых показателей, составить  оперативный план деятельности молочного  завода на предстоящий год при  следующих значениях контролируемых показателей:

Значение показате

лей на планируемый год

18250

3000

3250

59312

54750

 

 

 

 

 

           

 

Решение:

  1. Определим индексы роста (убыли) показателей на планируемый год:

=1,07353; =1,01112; =1,02653

 

=1,10184; =1,08547; = 1,34493

 

  1. Полученные индексы учтем (умножением) при планировании показателей работы молочного завода на планируемый  год:

Месяцы планируемого года

Планируемые показатели

Объем переработки молока, т

Себестоимость переработки 1 т молока, руб

Цена реализации 1 т продукции в  расчете молоко

Выручка от реализации молочной продукции  т. руб

Затраты на переработку молока, тыс. руб

Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб

 

1

2

3

4

5

6

Январь

1095

3539

3696

4046

3875

+171

Февраль

912

3589

3749

3418

3275

+143

Март

1095

3488

3593

3934

3820

+114

Апрель

1278

3438

3593

4589

4392

+197

Май

1460

3387

3490

5095

4945

+150

Июнь

1825

2831

2926

5338

5168

+170

Июль

2190

2629

2874

6294

5758

+536

Август

2190

2679

2926

6406

5868

+538

Сентябрь

1825

2730

2977

5432

4982

+450

Октябрь

1642

2831

3182

5226

4650

+576

Ноябрь

1460

2882

3388

4945

4207

+738

Декабрь

1278

2983

3953

4589

3810

+779

На год 

18250

3000

3250

59312

54750

+4562


 

 

      1. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В

      ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

 

Оперативное планирование в финансовой сфере  основывается на тех же методических подходах, которые уже описаны в разделе 2 настоящей работы.

 

ЗАДАЧА 6

 

Разработать оперативный финансовый план доходов  и расходов в сельхозпредприятии.

Исходные  данные:

      1. Фактические финансовые результаты текущей деятельности сельхозпредприятия за предыдущий планируемому год:

Месяцы предыдущего года

Контролируемые фактические показатели, тыс.руб

доходы

расходы

прибыль (+), убыток(-)

 

1

2

3

Январь

2805

2750

 

Февраль

3200

3150

 

Март

4100

4350

 

Апрель

5300

5680

 

Май

5500

5350

 

Июнь

7800

7050

 

Июль

7950

7700

 

Август

7900

7950

 

Сентябрь

9100

8050

 

Октябрь

10500

9100

 

Ноябрь

9700

8900

 

Декабрь

8950

8800

 

За год

82805

78830

 

 

      1. Используя сложившуюся закономерность помесячного распределения фактически достигнутых показателей, составить  оперативный план доходов и расходов в сельхозпредприятии на предстоящий  год при следующих значениях  контролируемых показателей:

Значение показателей на планируемый  год

85200

80100

+5100

 

 

 

 

     

 

Решение:

  1. Определи индексы роста (убыли) показателей на планируемый год:

85200/82850=1,02892

80100/78830=1,01611

5100/3975=1,28302

  1. Полученные индексы учтем (умножением) при составлении финансового плана доходов и расходов сельхоз предприятии на планируемый год:

Месяцы планируемого года

Планируемые показатели, тыс. руб

даходы

расходы

Прибыль (+)

Убыток (-)

 

1

2

3

Январь

2886

2794

+92

Февраль

3293

3201

+92

Март

4219

4420

-201

Апрель

5453

5772

-319

Май

5659

5436

+223

Июнь

8026

7163

+863

Июль

8180

7824

+356

Август

8128

8078

+50

Сентябрь

9363

8180

+1183

Октябрь

10804

9247

+1557

Ноябрь

9980

9043

+937

Декабрь

9209

8942

+267

на год

85200

80100

+5100


 

 

ЗАДАЧА 7

 

Разработать оперативный финансовый план доходов  и расходов на птицефабрике.

Исходные  данные:

      1. Фактические финансовые результаты текущей деятельности птицефабрики за предыдущий планируемому год:

Месяцы предыдущего года

Контролируемые фактические показатели, тыс.руб

доходы

расходы

прибыль (+), убыток (-)

 

1

2

3

Январь

42000

39500

 

Февраль

43500

40900

 

Март

42800

41200

 

Апрель

45500

43400

 

Май

44000

43600

 

Июнь

42700

42100

 

Июль

39500

38200

 

Август

40800

40300

 

Сентябрь

42700

41500

 

Октябрь

41500

40100

 

Ноябрь

43400

41600

 

Декабрь

46200

42800

 

За год

514600

495200

 

 

      1. Используя сложившуюся закономерность помесячного  распределения фактически достигнутых  показателей, составить оперативный  план доходов и расходов птицефабрики на предстоящий год при следующих  значениях контролируемых показателей:

Значения показателей на планируемый  год

520000

497000

+23000

 

 

 

 

     

 

Информация о работе Оперативное планирование в растениеводстве